你好不能你好,不能作废,你好,不能作废,可以开红字发票。。
老师您好,请问已跨月的专票,对方没有抵扣,是开红字发票还是直接作废?
请问跨年的发票还可以负数作废吗
老师你好!跨年专票可以作废吗?
老师你好,请问跨年的发票没抵扣,还可以作废吗?
你好,请问跨年的发票还能作废吗?
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理
老师,2024年8月份股东实缴了3000元有备注投资款,当时没有交印花税也没有公示,由于没有及时打银行流水做账,在2025年6月做账记实收资本科目,现在10月份可以补交实缴资本的印花税和公示吗?需要去修改2024年第三季度的印花税和汇算清缴的报表吗?该怎么做?
老师你好,我公司为一般纳税人,主营废旧资源回收销售,竞标购得一处不动产~土地及建筑物,取得专票400万,缴纳了印花税1千及契税13万,怎么做分录入账
就是个人经营所得税,我那成本费用那里要加上那5000块钱的生活费吗?个体经营都是没领工资的,如果不填,不加上这5000的话,它这里显示要纳税80,那我点提交的时候是预缴80,还是它会自动的减5000的生活费,到时候缴费那里是零
麻烦老师,咨询一下,2025年第三季度的预缴企业所得税的支付应付薪金,如果企业在2025年4月之前发放2024年10万元和2025年1-8月份的50万元,共计60万元,那么应该填多少支付工资薪金呢?
好的,如果没抵扣的话,没跨年就可以作废是吗?
你好 当月的可以作废
好的,谢谢
那对方把未抵扣的发票退回,我是不是和开的红字发票放在一起做账(红冲)
然后开出的红字发票第2和第3联还需要寄给对方吗?
你好 是的 是这样处理 的
开出的红字发票寄给对方他们咋做账呀
他们把没抵扣的发票都退给我们了
你好 是问哪方怎样做账呢
购买方怎么做账呢? 因为之前寄过去的正数发票没抵扣,所以都退回给我们了,那我们寄过去的负数发票他们怎么做账呢?
你好 借成本费用,负数 , 待认证进项负数 , 贷应付负数
噢噢,他们就是把之前的凭证冲掉
是的,就是这个意思的。