你好不能你好,不能作废,你好,不能作废,可以开红字发票。。

老师你好!跨年专票可以作废吗?
老师你好,请问跨年的发票没抵扣,还可以作废吗?
你好,请问跨年的发票还能作废吗?
专用发票已经跨年过期,需要作废重开发票,但发票中抵扣联丢失,还可以作废重开吗
你好老师,请问以前年度发票应作废却没有作废,跨年后还可以开负数发票么?
老师,出口方式CIF,收到国外客户空运费500美元,汇率7.1,开进来的代理运费4000元,分录怎么做?
公司外购货物赠送客户,未收款,未开票,如何账务处理,会计分录怎么写
老师,想要一份内账的财务报表,
老师,个人给公司工厂做装修或者农弄场地,他没有票给我,金额2-3万,我计入什么费用,或者成本合适? 我公司是给其他工厂做代加工的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
好的,如果没抵扣的话,没跨年就可以作废是吗?
你好 当月的可以作废
好的,谢谢
那对方把未抵扣的发票退回,我是不是和开的红字发票放在一起做账(红冲)
然后开出的红字发票第2和第3联还需要寄给对方吗?
你好 是的 是这样处理 的
开出的红字发票寄给对方他们咋做账呀
他们把没抵扣的发票都退给我们了
你好 是问哪方怎样做账呢
购买方怎么做账呢? 因为之前寄过去的正数发票没抵扣,所以都退回给我们了,那我们寄过去的负数发票他们怎么做账呢?
你好 借成本费用,负数 , 待认证进项负数 , 贷应付负数
噢噢,他们就是把之前的凭证冲掉
是的,就是这个意思的。