你好不能你好,不能作废,你好,不能作废,可以开红字发票。。
老师您好,请问已跨月的专票,对方没有抵扣,是开红字发票还是直接作废?
请问跨年的发票还可以负数作废吗
老师你好!跨年专票可以作废吗?
老师你好,请问跨年的发票没抵扣,还可以作废吗?
你好,请问跨年的发票还能作废吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
好的,如果没抵扣的话,没跨年就可以作废是吗?
你好 当月的可以作废
好的,谢谢
那对方把未抵扣的发票退回,我是不是和开的红字发票放在一起做账(红冲)
然后开出的红字发票第2和第3联还需要寄给对方吗?
你好 是的 是这样处理 的
开出的红字发票寄给对方他们咋做账呀
他们把没抵扣的发票都退给我们了
你好 是问哪方怎样做账呢
购买方怎么做账呢? 因为之前寄过去的正数发票没抵扣,所以都退回给我们了,那我们寄过去的负数发票他们怎么做账呢?
你好 借成本费用,负数 , 待认证进项负数 , 贷应付负数
噢噢,他们就是把之前的凭证冲掉
是的,就是这个意思的。