借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
退三包件,我们是中间商开红字信息表,销售方给我们开红字发票,怎么做会计分录
给销售方开具了红字信息表,销售方也将红字发票开给了我们,我们的分录应该怎么做?
老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师我们公司因退货给对方开了红字信息表红字票还没有收到会计分录怎么做
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
你好,我发现7月勾选的发票中,有一张发票抬头开错了,但是能勾选抵扣,且能全国系统里查询到,需要更正,让对方冲红重开吗?那我7月份的申报表是不是要更正,补税,
你好老师,上市公司股票披露信息那,6.2%减持到4.8时除了到5.2%时披露 5%时还披露吗
超市开发票5000元,前台收银公账银行流水30万,为了避税及避免税务风险,多出25万的银行流水怎么操作
老师,平价转让股权都需要缴纳什么税?
老师,怎么理解长期股权投资内部交易未出售存货的抵消分录?
去年一年都有销售,怎么现金流量表显示都是0,是不是错了
你好老师,公司的房出租给其他公司有3个月免租期,免租期要需要交房税,可以把合同改成不免租吗?
生产成本和合同履约成本有什么区别
生产成本转到主营业务成本分录是怎么转的
老师,将第一时间段的程序合理延伸至信的审计报告期,和专门针对某事项做程序。有区别么?还有就是关于管理层同意修改报表,注会应对的两种方法,第一种是在原报告基础上修改?增加一个报告日期?第二种为何也显示出具修改的审计报告,这不冲突了么?
我们当时的会计分录是:借:管理费用 进项贷:银行存款
现在是销售方只退回部分款项
冲原分录就可以的了
开具红红字发票信息表时会计分录是:这样骂?。 借:管理费用 负数 进项负数。 贷:银行存款负数
是的没错, 是这样的
老师,收到销售方退回部分款项时会计分录呢。
是一样的,按差额记负数的
借:银行存款正数 借:管理费用负数
学员您好,是的,对的
老师,不能退回的部分,销售方会给我们开具一张正数发票,我们收到发票时怎么做账呢。谢谢
开的发票是什么内容呢
管理费用-保险费
您好,借:管理费用,贷:银行存款