借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
退三包件,我们是中间商开红字信息表,销售方给我们开红字发票,怎么做会计分录
给销售方开具了红字信息表,销售方也将红字发票开给了我们,我们的分录应该怎么做?
老师我们公司因退货给对方开了红字信息表红字票还没有收到会计分录怎么做
老师好!我们是购买方给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做呢?谢谢!
老师,我们给销售方开了红字信息表,会计分录怎么做?谢谢!
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
我们当时的会计分录是:借:管理费用 进项贷:银行存款
现在是销售方只退回部分款项
冲原分录就可以的了
开具红红字发票信息表时会计分录是:这样骂?。 借:管理费用 负数 进项负数。 贷:银行存款负数
是的没错, 是这样的
老师,收到销售方退回部分款项时会计分录呢。
是一样的,按差额记负数的
借:银行存款正数 借:管理费用负数
学员您好,是的,对的
老师,不能退回的部分,销售方会给我们开具一张正数发票,我们收到发票时怎么做账呢。谢谢
开的发票是什么内容呢
管理费用-保险费
您好,借:管理费用,贷:银行存款