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老师 金蝶云星空 不论是物料还是存货收发存汇总表的期末结存数,都跟账上的期末存货结存数不一致,结存金额差400多万 该怎么找差异呢

2022-11-08 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-08 10:45

同学你好 会计月末进行结账之前,需要确保账账相符,那就需要进行存货对账等,存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。

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快账用户9010 追问 2022-11-08 11:20

现在账实不符,余额不一致 ,从金蝶星空云软件里怎么找差异?

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齐红老师 解答 2022-11-08 11:25

同学你好 需要找出来哪里不一致 这个软件尽量问他们软件售后

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同学你好 会计月末进行结账之前,需要确保账账相符,那就需要进行存货对账等,存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。
2022-11-08
同学好 分月核对,首先核对上月的资产负债表期末余额和明细账一致不一致,如果一致,再核对上期末余额%2B明细账本期借方发生额-明细账本期贷方发生额是否与报表期末数一致,如果不一致再逐笔核对明细账借贷方发生额
2022-01-21
您好,这就是咱财务没做好了,每月进要从SAP系统取数和财务取得发票的数据进行对比,找出差异原因在哪里,如果咱是老板也害怕的,财务做出的利润到底对不对?这种情况,根本通过不了第三方审计的。 盘点时把财务数据和系统数据用盘盈和盘亏调成一致,以后每月核对 。 这种情况是因为本就库存账上不一致导致,是的,就是这个原因,知道原因,要解决问题
2023-08-11
你这里首先啊,就算你的那个实际结存的数量就行了,实际结存的话就是九十千克。用这个九十千克乘以你的平均单价就是结存的。
2022-12-09
同学你好 这个得看你的表公式有没有问题
2021-10-21
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