对的,是的,可以这么做的。
老师,年前12月申报的未开票收入已经做账,本月开出了专票,需要冲红再重新做账吗?
上月给客户开具普票,成本已经结转。本月开具红字发票,重新开了一张专票。做账时上月已经结转的成本还需要冲了再入嘛。还是只需要做应收、税和主营业务收入就可以。
我们先发货后开票,发货时候已经借应收,主营业务收入销项,结转成本,次月发货了,我红冲上月的收入,重新做了一笔,成本可不可以不用再做一笔负数一笔正数
当月发货已经做了收入和结转成本,次月开票,开票做账要红冲之前的收入和成本吗,再写正的
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
老师您好,请问特种设备可以转租吗?谢谢
老师,股份支付里的限制性股票确认的价格是什么
暂估进项税的一级科目是什么
III类支付账户可以购买投资理财等金融类产品吗???
老师好,咨询下: 1. 企业出差人员实际发生的航空意外保险支出 2. 企业给员工购买的团体意外险。这两类费用分别加入什么科目,可以在企业所得税前扣除吗?
老师,你这有没有固定资产折旧表
合理范围内的销售损耗可以税前扣除吗
老师好!请教一下才发现24年12月份把公司还款邓涌60万计入了:其他应付款-邓涌借方60万负债表上显示在预收账款其实是应计入其他应付款-法人邓涌借60万余额还是在其他应付款的贷方名字重复了导致记错了现在才发现怎样调整?
老师,外购的固定资产或者是外购的用于生产固定资产的工程物资的进项税是可以抵扣的
老师,请问我们是来料加工,不是来料加工委托加工企业,请问需要在5月15号之前做手册核销吗?这部分内容没看懂,急需解答,谢谢
那我可以不用做这个一正一负吗,可以把开的发票直接附在发货月确认的收入和成本里面吗
不可以的,发票不允许提前做。
那我可以直接红冲收入一正一负数,成本可以不红冲一正一负数可以不
可以的,成本可以不用动的。