同学你好 对的 也要冲回成本
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师,请问当月有暂估入库并做为成本出库了,次月收到发票冲暂估,已结转成本的分录要冲了重做吗?
老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
老师,您好!当月暂估收入,成本也结转了,次月冲暂估收入,那成本也要冲回吗?次月把暂估的收入开票了。
请问2021年8月的暂估收入,按当时按未开票收入进行了纳税,同时也结转了成本,但截止2022.12也未开票收款,这个暂估收入要冲销么?如果冲销了暂估收入,那已结转的成本要做处理么?
那暂估收入已结转的成本相关票据等成本数据都在当月入账了,那次月冲减成本,那成本不是不对了吗?
同学你好 你开收入发票的时候再做成本结转
老师,9月暂估收入10万,把成本也结转了6万。 10月冲减收入10万,成本6万也要冲减吗?如果冲减,那6万成本单据都已经在9月入账了,现在怎么操作?
同学你好如果你十月份红冲之后再做收入就用冲成本
10月冲成本之后,再怎么结转成本?相关成本票据都在9月入账了
同学你好如果你十月份红冲之后再做收入就不用冲成本 我要说的是不用 咋没有那个不了 如果你红冲收入之后不再做收入了那就要把结转成本的分录红冲
好的好的,老师。谢谢!
同学你好满意请给五星好评,谢谢