借原材料 300000应交税费应交增值税进项税额 39000贷银行存款339000

(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克,取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元,增值税进项税额为39000元,款未付,材料验收入库。
(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克,取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元,增值税进项税额为39000元,款未付,材料验收入库写会计分录
务如下:(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克,取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元,增值税进项税额为39000元,款未付,材料验收入库。为什么贷方是银行存款
3.材料采购过程业务核算训练利华公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2022年3月发生的经济业务如下:(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克,取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元,增值税进项税额为39000元,款未付,材料验收入库。(2)3月6日,企业从宏达公司购入B材料1000千克,取得的增值税专用发票注明的价款为200000元,增值税进项税额为26000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为2000元,增值税税额为180元,全部款项以转账支票支付,材料验收入库。(3)3月9日,从五星公司购人C材料500千克,取得的增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税进项税额为13000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为1000元,增值税税额为90元,全部款项以银行存款支付,材料尚未到达。(4)3月16日,以银行存款支付前欠龙安公司货款。(5)3月20日,上述向五星公司购买的C材料到达,并验收入库。(6)3月31日,从宏达公司购入B材料2000千克,材料已验收入库,月末发票账单尚未写会计分录
3.材料采购过程业务核算训练利华公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,2022年3月发生的经济业务如下:(1)3月3日,从龙安公司购入A材料20千克,取得的增值税专用发票注明的价款为300-000元,增值税进项税额为39000元,款未付,材料验收入库。(2)3月6日,企业从宏达公司购入B材料1000千克,取得的增值税专用发票注明的价款为200000元,增值税进项税额为26000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为2000元,增值税税额为180元,全部款项以转账支票支付,材料验收入库。(3)3月9日,从五星公司购人C材料500千克,取得的增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税进项税额为13000元,取得的运输费增值税专用发票注明的价款为1000元,增值税税额为90元,全部款项以银行存款支付,材料尚未到达。(4)3月16日,以银行存款支付前欠龙安公司货款。(5)3月20日,上述向五星公司购买的C材料到达,并验收入库。(6)3月31日,从宏达公司购入B材料2000千克,材料已验收入库,月末发票账单尚未写会计分录
老师好,销售二手车,借:银行存款贷:固定资产清理 应交税额-应交增值税(销项税额),固定资产清理要写二级科目吗
老师供应商给企业1月和2月开具专票有问题,企业未入账也未进行抵扣,供应商如果这个月让红冲的话,不影响企业3月申报吧,企业3月申报表中应该不会出现负数吧
老师,我25年8月份开了一张发票,已经做了现金收款了,但现在对方客户要求我们这张发票红冲重开!我想问,这张发票我可以红冲重开吗?红冲后,我的账要怎么调整?谢谢!
老师,你好 公司用公户付款,对方提供的是对方的私户,对公司有什么影响吗?
请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?
小规模企业有研发材料,不打算申请高新企业 ,怎么写分录
请问老师,计提所得税时候,每次计提不准咋办?
我们公司是A公司 还有B和C公司 都是一个老板的,采购销售合同都是框架合同,采购的东西有时候送到A 有时候送到B 有时候送到C 送货单就跟着实际送货走,付款是A付给供应商,发票也是开给A,销售也是 有时候是B发有时候是C发 合同是跟我们A签的 现在问题是实际的送货单出库单跟发票和资金流不一致,这样风险大吗?
可是个税申报那那边提交不了呢,提示净资产不可以小于实收资本
想问一下,比如一个公司成立了几十年,账是乱的,那现在重新建账套,那之间的错误的就不调账,直接弄成期初余额,想问下有没有可以直接把错误的调成正确的方法?我之前听人说好像可以总的调几笔啥的,是不是有风险,希望有经验的老师来,要是有什么风险请告知?