您好,可以正常记入成本费用里面的
老师,我们是建筑工程公司是小规模纳税人,申请开具的发票是增值税专用发票,想问我们买的材料进项发票可以抵增吗
老师,我们是小规模纳税人,也来过专票,如果别公司给我开专票,我可以抵扣吗?如果对方是免税企业,开的免税专票可以抵扣吗?
公司是小规模纳税人 如果购买材料对方开具的13%的增值税专票我们的企业可以正常抵用吗
老师,对方给我开具专票13%,我们公司是小规模纳税人,我公司可以抵扣13%吗?
小规模纳税人 正在签订合同,对方要我们开13%的专票?我们可以开吗,他们要抵税,那我们小规模是不是要多缴纳增值税和企业所得税? 我们可以拿进项抵税吗
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
您好,老师,我是出口商贸公司,这两天需要报关,填报关单,有个这个商品编码的产品,这个不是应税商品吧,不需要交增值税对吗,第一次报,还是不敢确定,那下月初税务系统报税的时候填收入,是填免税那框对吗,只需要开进来普票就行?
23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
资产负债表不平怎么回事
解除非正常注销公司,需要怎么处理