你好 请把业务详细情况说一下

老师好,请问,财务说某家公司已经是0欠票了,但是应收账款余额为负数,改怎么调整
老师好,请问应收账款的余额是-1840,但是实际应该是0,怎么调整呢
老师好,请问应收账款余额是-375000元,财务说最后是医生2万,这个怎么调整呢
老师,请问有没有这种类型的调整分录?最后应收账款余额六万多,余额是对的,但不知道我的调整分录有没有问题?
请问老师,科目余额表应付账款是没有余额的,但是下面明细一个正数,一个负数,请问财审怎么做调整分录呢?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
我们是一家住宿,餐饮宾馆服务业从6月发票新规后,这月正好架设太阳能热水器管,找了两个师傅安装干活,14天人工费是5000元,这个在新规下,可以开劳务费发票,
一个这样的问题,就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票,他能不能去抵扣,我们销售货物的销项票?
资产负债表的货币资金一定会等于现金流量表的期末现金余额吗
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
就是现在收客户款,现在应收账款余额是-375000,但是财务说应收应付要调整一下,最后应收应该是2万
要怎么调整呢
意思 应收错了 少记了吗 错的红冲 按正确的记上就可以
怎么红冲
你好 红冲错的 就是 原来分录不变 金额负数