你好 请把业务详细情况说一下

老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师好,请问,财务说某家公司已经是0欠票了,但是应收账款余额为负数,改怎么调整
老师好,请问应收账款的余额是-1840,但是实际应该是0,怎么调整呢
老师好,请问应收账款余额是-375000元,财务说最后是医生2万,这个怎么调整呢
老师,请问有没有这种类型的调整分录?最后应收账款余额六万多,余额是对的,但不知道我的调整分录有没有问题?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
就是现在收客户款,现在应收账款余额是-375000,但是财务说应收应付要调整一下,最后应收应该是2万
要怎么调整呢
意思 应收错了 少记了吗 错的红冲 按正确的记上就可以
怎么红冲
你好 红冲错的 就是 原来分录不变 金额负数