新年好,是没有这种类型的调整分录的

老师,账上这些科目有这么多的余额,请问怎么调整,分录是什么怎么冲平,应该没有余额才对吧!
你好,老师。我要调整应收账款贷方余额,没有预收的情况,就是有没开发票客户,在公账付款等。我想把余额互冲下,应该怎么做分录
邹老师,我不是对那个有疑问,只是想问如果之前的科目没有余额,如果我想要调整为正确的科目,因为没有余额所以我做调整分录的时候后面的分录金额我没法写呀?所以我是在有业务发生在有余额的情况下再调?
老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
老师,请问有没有这种类型的调整分录?最后应收账款余额六万多,余额是对的,但不知道我的调整分录有没有问题?
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
老师,平安银行的应收款为负数,实际上为中铁公司的应收账款,那我应 该怎样调整呢?
你好,是之前入账的应收账款 明细错误,需要做调整分录?
老师不是,是中铁公司的应收账款一直挂账,实际挂错客户(平安银行)里面去了平安银行就为应收负数
也就是应收是中铁回款的时候挂错了科目,回款挂到平安银行
你好,是中铁公司的应收账款一直挂账,实际挂错客户(平安银行)里面去了平安银行,那调整分录是 借:应收账款—平安银行 贷:应收账款—中铁公司
应收账款挂账为中铁,他的回款应该冲中铁的应收 实际上回款挂错科目
你好,实际上回款,是哪个单位打给你们的呢?
那我的分录是对的吧
是平安银行
你好,你的调整分录是正确的
谢谢老师 感谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。