你好,计算如下,请参考
甲公司属于增值税一般纳税人,2019年销售机器设备取得不含税销售额900万元,同时又销售农机取得不含税销售额100万元。甲公司未分别核算。当月可抵扣进项税额80万元。请对其进行税收筹划。(1)筹划思路(2)筹划过程(3)筹划结论
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月销售机器设备取得含增值税销售额为900万元,同时又销售农机取得含税销售额100万元,进项税额合计为70万元,甲公司未对其进行分别核算,请对其进行纳税筹划。
1、甲公司属于增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备取得含税销售额器單800万元,同时又销售农机取得含税销售额300万元。甲公司未分别核算,请对其进行纳税筹划。
公司属于增值税一般纳税人,本年7月销售机器设备取得含税销售额900万元,同时又销售农机取得含税销售额100万元。甲公司未分别核算。请对其进行纳税筹划。
甲公司属于增值税一般纳税人,2022年2月取得销售机器设备不含税销售额900万元,同时又经营农机收入200万元额(不含税)。甲公司的销售毛利为30%,未分别核算。请为该公司进行纳税筹划。
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
一个工业企业的年生产值2000万,要纳什么税?税税率怎么计算?
老师晚上好!房东与法人同一人,房租可以开吗?
请问国外客户送的免费样品海关缴款书可以抵扣吗?
老师您好,我们公司跟银行贷款好多次,好多年,应该没开过发票,这次一起开了行不行,前些年的用不用开,做账怎么做
老师:中秋节给员工发了合价值100元的月饼和200元现金,应怎样入账?要帮报个人所得税吗?
老师,我公司是一家民非组织,在申报企业所得税季度申报的时候,提示申报表上填报的营业成本与财务报表主营业务成本不相符,