你好,学员可以税前列支的

提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师我们是典当公司有笔借款因为超过诉讼时效造成的借款无法通过诉讼收回。而且现在确定是收不回来了,那可以做资产损失税前列支吗?
老师,我们公司2006年注册的时候,实收资本是550万,当时是实缴制,公司当时注册的时候打进去550万,帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了,注册时:借:银行 550万 贷:实收资本 550万,转出去的时候没有记账,银行账户一直挂着银行存款550万,因为公司打算注销了,后来我在2014年的时候,做了一笔:借:其他应收款 550万,贷:银行 550万,把银行存款做平了,因为考虑要注销,我听其他同行财务教我,2022年8月我把这笔550万,做了坏账损失,然后现在做2022年汇算清缴的时候,不税前扣除调增,我这样处理这笔550万的款项,会有问题吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
2016年3月,付某成立A个人独资企业(以下简称“A企业”)。同年5月,A企业与甲公司签订一份设备买卖合同,合同约定,A企业应于同年8月底之前将10万元货款支付给甲公司,A企业已收到设备,但A企业一直未支付该款项。2017年2月,A企业因营业执照被依法吊销而解散。2018年5月,甲公司起诉付某,要求付某清偿10万元货款。下列表述中,不正确的有( )。 A.因A企业已经解散,甲公司无权要求A企业及付某清偿债务 B.甲公司可以要求付某承担10万元的债务 C.甲公司请求付某偿还债务已超过诉讼时效,其请求不能得到支持 D.甲公司请求付某偿还债务的期限不得晚于2021年2月 E.如果甲公司直至2022年3月才要求付某偿还该款项,此时付某的责任消灭 正确答案 : A,C,D 诉讼时效是从什么时候开始,答疑中2位老师对诉讼时效时间介绍不一样,一个从2016年开始,一个从2017年开始,到底哪个时间起算?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
请问外贸出囗公司收入确认汇率选择当月工作日,如果5月1日不是法定工作日,是选择5月6日还是选择4月30日汇率
老师,关联业务往来年度报告需要关联单位的年报表吗
老师你好,我想请问一下,是我在2025年年底的时候计提了年终奖,但是由于后面公司没钱发放,所以我在汇算清缴的时候调增了,那我这笔年终奖冲销是不是就直接借:应付职工薪酬 贷:未分配利润?
建筑行业招投标,一般纳税人注册公司,对注册经营地址有要求吗
老师,您好,个体户核定征收,一年多少以内免征个税呀?
那要准备些什么资料呢?
你好,就是不需要额外 的,现在是备查制,不是备案的
我知道备查制。我的意思就是说我们自己要整理好哪些材料以备查
我知道备查制。我的意思就是说我们自己要整理好哪些材料以备查 证明你们收不回来的一些,内部出具说明的,或者其他文件证明的
那我原来没计提贷款损失准备。在处理损失的时候补提也可以哦
是可以的,学员,没问题的