你好,学员可以税前列支的
老师,你好。我们公司2020年9月有一笔借款20000元,是个人。当时做的分录是,借:其他应收款—个人往来—A 20000 贷:银行存款 20000 现在已经确定收不回来了。可以这样做吗?摘要:A借款转无票支出 借:营业外支出—无票费用 20000 贷:其他应收款—个人往来-A 20000 营业外支出——无票费用的金额为汇算清缴时纳税调增的金额
提问:老师我们是家典当公司。有一个客户在我们这里办理了最高额抵押贷款。贷款分三笔转给他的。当票开了三张。现在因为没钱偿还我们已经司法诉讼了。根据三张当票律师按照三个案件提起诉讼。现在三分判决书已经全部下来了。那我后面账务处理是根据三分判决书和相应的资金回收情况账务处理还是说可以把三个放一起处理?因为目前有一份判决书执行款到位了有利息收入。另两份还在执行中有可能会发生损失。所以问问看老师怎么处理比较合适
老师我们是典当公司有笔借款因为超过诉讼时效造成的借款无法通过诉讼收回。而且现在确定是收不回来了,那可以做资产损失税前列支吗?
老师,我们公司2006年注册的时候,实收资本是550万,当时是实缴制,公司当时注册的时候打进去550万,帮我们注册的财务公司过后又帮我们转出去了,注册时:借:银行 550万 贷:实收资本 550万,转出去的时候没有记账,银行账户一直挂着银行存款550万,因为公司打算注销了,后来我在2014年的时候,做了一笔:借:其他应收款 550万,贷:银行 550万,把银行存款做平了,因为考虑要注销,我听其他同行财务教我,2022年8月我把这笔550万,做了坏账损失,然后现在做2022年汇算清缴的时候,不税前扣除调增,我这样处理这笔550万的款项,会有问题吗?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,请问游乐设施的折旧年限皮多少年
长期待摊费用折旧年限,多少年,
老师,我我们公司是一般纳税人,上个月的时候开了。50多万的发票。忘记报印花税了。这个月又开了28万的发票。可以这个月连上个月的印花税一起报吗?我之前的每个月开的发票我都是报印花税的,虽然专管员没有核。 但是我还是每个月都按次申报的。
老师您好,我们一般纳税人,对方给我们开的冻肉是免税的,我们是要给别人开也是免税吗
应纳税所得额是不是就是利润总额
麻烦问一下,赠送的产品要不要开票?
老师,这笔分录怎么理解
你好老师,2024年个税已被前单位申报,但是有部分工资前单位不发,我们工资没领到要交个税吗?个人如何处理才合法?
老师,财务制度和报销制度有符合目前小企业的通用模板吗?
老师,请问个独可以核定征收吗
那要准备些什么资料呢?
你好,就是不需要额外 的,现在是备查制,不是备案的
我知道备查制。我的意思就是说我们自己要整理好哪些材料以备查
我知道备查制。我的意思就是说我们自己要整理好哪些材料以备查 证明你们收不回来的一些,内部出具说明的,或者其他文件证明的
那我原来没计提贷款损失准备。在处理损失的时候补提也可以哦
是可以的,学员,没问题的