你好,学员,这个可以12月份交税的
小企业会计准则,小规模纳税人12月要开明年1季度的保洁服务费发票,未提供服务,款项未收到,增值税当月缴纳,可以明年1月份再确认收入吗,怎么做帐
老师 我们是物业公司 是下个月开具当月的物业费发票 按照之前情况是2021年开具2020年12月份发票 但是就不符合权责发生制了是不 那我们能在12月份不开票直接计提12月份收入吗 计提收入的同时是必须要缴纳增值税吗 可以不缴纳增值税吗
我们公司有一个服务11月预收款,12月开发票。什么时候报税呢?合同需要怎么约定呢
有一个服务合同月定12.20收款。实际上11.20就收款了。但是是在12月份开票。请问下这种情况,11月做预收款,12月份开票报增值税确认收入吗?
公司提供一项技术服务11月预收款,12月开发票。我能12月缴纳增值税吗?(合同中约定11月预收款,12月提供服务并开发票)。我问了12366说是收款的时候11月就要缴纳增值税。
餐饮公司购买的门店冷冻设备怎么做账
老师,如果把题目改下,是不是18500*30%+500+7500
收购生猪委托屠宰场屠宰后销售猪肉免增值税吗?
老师,个税离职人员如何去掉
老师,采购员的备用金,内账上还有299.77元挂在账上。这家公司去年9月份成立。我是今年才接手的这家公司,对去年的情况不太了解。也没法一笔笔去核对之前的备用金单据和入账的情况。请问这个余额,要怎么去平掉?我问了下采购员,他的单据都给到前任会计了的。
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
要是合同中没有写(11月预收款12月提供服务开发票)也能按照12月缴纳增值税吗
要是合同中没有写(11月预收款12月提供服务开发票)也能按照12月缴纳增值税吗 是的