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老师,公司筹建期,购买窗帘,我借方记预付账款,,9月付钱9月取得发票,这笔分录怎么做

2022-11-08 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-08 16:54

您好,借:预付账款,贷:银行存款,次月,借:库存商品,应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:54

您好,借:预付账款,贷:银行存款,次月,借:借:长期待摊费用,,应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款

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快账用户9117 追问 2022-11-08 16:56

老师是专票,这个窗帘我想给他记入装修费里面一起摊销

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齐红老师 解答 2022-11-08 16:56

你好,也行的, 没问题

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快账用户9117 追问 2022-11-08 17:03

老师我是很多个装修费一起摊销,这里面有专票有普票,我是要把所有的税额都算在一起吗?

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快账用户9117 追问 2022-11-08 17:04

然后专票付款时,只用记预付账款,不用记应交税金是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-08 17:05

进项只算专票可以抵扣的

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您好,借:预付账款,贷:银行存款,次月,借:库存商品,应交税金-应交增值税(进项)贷:预付账款
2022-11-08
借预付账款, 贷长期待摊费用, 应交税费待认证 借长期待摊费用、 应交税费、应交增值税进项 贷预付账款。
2022-10-08
对的是的,你需要红冲六到八月份的分录,然后再做发票的。
2022-11-09
暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-06-04
借:预付账款 贷:银行存款 借:固定资产         增值税-进项 贷:预付账款 以后分月支付 借:预付账款 贷:银行存款
2025-11-18
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