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老师,筹建期,分三次付款,付清后取得专票,这个前三次的付款我都记预付账款,请问应交税金是在取得发票时记吗?老师如果付款的是固定资产或者需做长期待摊费用,这两种要怎么做

2022-11-09 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 14:52

同学,你好 嗯嗯,是的 一样的,先入预付,收到发票再转

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快账用户2459 追问 2022-11-09 14:59

老师主要是这个应交税金分不清了,不知道什么时候转

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齐红老师 解答 2022-11-09 15:02

同学,你好 取得发票的时候,再录入

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同学,你好 嗯嗯,是的 一样的,先入预付,收到发票再转
2022-11-09
可以的,现在完工了就可以按照全额转。
2024-04-18
你好,你的这个会计处理是对的按照你的思路
2021-08-27
没有收到发票,是不做税额的, 借固定资产负数贷长期应付款负数 借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款
2021-09-05
同学你好 这样做是可以的 2.按每年平均摊销26万除3年再除12个月
2020-12-17
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