你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款

2020年5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已取得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专用发票。 怎么填写记账凭证
2月21日,进口融资租赁用A设备一台,进口价1500000元,报关进口时海关征收关税200000元,增值税221000元,价款、税款均已支付。(会计分录怎么写,单位是一般纳税人)
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
某商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年8月发生以下业务:(1)进口卷烟200箱,支付价款800元,支付境外采购代理人的费用20万元,支付运达海关前的运输及相关费用80万元;(2)进口高档化妆品一批,共计货款500万元,支付给境外的买方代理人佣金20万元,支付运达海关前的运输费20万元,保险费8万元;(3)进口设备10台,单价50万元,另支付设备进口后的安装、调试等技术费20万元,支付海关运至商贸公司的运输费5万元、保险费2万元;(4)将一台已使用的价值100万元的设备运往境外修理,出境时已向海关报明并在规定的时间内复运进境,已知该设备修理支付的境外修理费20万元,料件费40万元,复运进境的其他相关费用10万元。已知:关税税率均为20%,卷烟消费税税率56%加0.003元/支(150元/箱),高档化妆品消费税税率15%,增值税税率13%。要求:(1)计算卷烟进口应交的关税、消费税、增值税;(2)计算高档化妆品进口应交的关税、消费税、增值税;(3)计
2.某商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年8月发生以下业务:(1)进口卷烟200箱,支付价款800元,支付境外采购代理人的费用20万元,支付运达海关前的运输及相关费用80万元;(2)进口高档化妆品一批,共计货款500万元,支付给境外的买方代理人佣金20万元,支付运达海关前的运输费20万元,保险费8万元;(3)进口设备10台,单价50万元,另支付设备进口后的安装、调试等技术费20万元,支付海关运至商贸公司的运输费5万元、保险费2万元;(4)将一台已使用的价值100万元的设备运往境外修理,出境时已向海关报明并在规定的时间内复运进境,已知该设备修理支付的境外修理费20万元,料件费40万元,复运进境的其他相关费用10万元。已知:关税税率均为20%,卷烟消费税税率56%加0.003元/支(150元/箱),高档化妆品消费税税率15%,增值税税率13%。要求:(1)计算卷烟进口应交的关税、消费税、增值税;(2)计算高档化妆品进口应交的关税、消费税、增值税;
广东省工程跨市经营,个税有选择核定征收方式吗?
老师,计提残保金应该进哪个科目?
老师,请问我们公司生产刚结构,有建筑资质,也帮别人安装,请问我们公司的开票应该怎么开?是13还是9
老师我们不做出口退税可以吗,出口转内销需要走什么手续吗
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?