齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,借 管理费用 800 制造费用 400 贷 库存现金1200
23.27日,签发转支票3051元,支付市南供电局电费及进项税额。其中,铸造车间负担电费2300元,厂部负担电费400元。
用库存现金支付厂部电话费600元。分录
)用现金支付电话费1200元。其中,厂部电话费800元,车间电话费400元。会计分录
(1)用现金支付电话费1200元。其中,厂部电话费800元,车间电话费400元。设置会计分录
用库存现金支付厂部电话费600元会计分录
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你好老师,我买的是终身课件,怎么什么课都不能听了
老师,请问下,我24第四季度暂估的成本50万,做了借库存,贷,应付账款,25年5月发票只来了10万,我现在5月账务怎么处理,汇算我要不要调增纳税调整明细表,27行?
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