你好 可以的阿,这个按月/季度来分摊都是可以的,这个影响不大的 但是你是开了发票,那么增值税和企业所得税两边确认收入就回不一致的

老师你好,我们购入一处房产用了4400个w,往外租赁每年才300个w,对方将发票一次性开给我们了,我们给租户开票按年开,那购入时的进项税额能按年分摊吗,该怎么处理呢
老师,我们是物业公司一次性给商户开具一年房租,我可以分月摊销吗?那报所得税时我可以按一季度摊销的房租计入收入吗?
你好老师,请问我公司支付房租,对方开具的发票已经丢了,但是已经一次性入账摊销,我们从三月份签的,也就是摊销十个月,汇算清缴时我在纳税调整项目其他行里调增当年十个月摊销的金额可以吗,剩下两个月跨年正常摊销,这样可以吗
老师,我是小规模物业公司,现收取跨年的房租,可以一次性计入收入吗?
老板把公司的房租和物业费按半年缴纳一次,然后现在让我把每月房租费和物业费按月分摊,房租费没有取得发票,老板给了我一张租赁审批表可以作为原始凭证不,让我填写报销单,我该怎么写呢,这次房租缴费的时间在今年的五月份,报销日期和摘要,金额栏我该怎么写呢
柠檬云专业版购买,怎么区分私人用和公司用,
电子税务局如何解绑办税人 、财务负责人?
幼儿园一个季度的保教费80万,伙食费10万,要交税吗
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
老师,两边不一致不会影响吧!
这个不影响的,这个企业所得税都是按照收入五步法来计算的,因此影响不大的