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一般纳税人销项进项抵扣分录有简单一点的吗?可以直接借:应交税费-销项税额,贷应交税费-进项税额,然后需要补交就记贷:应交税费-未交增值税吗?

2022-11-09 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:18

您好,这个不可以的了,这个规定不让这么做

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快账用户7665 追问 2022-11-09 10:22

那标准的分录是怎样的呢

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:30

销项大于进项  借 应交税费应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税

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相关问题讨论
您好,这个不可以的了,这个规定不让这么做
2022-11-09
你好,你这样的话,你的进项有余额怎么做。
2022-08-09
可以每月做,也可以年底再做
2023-08-10
结转进项,销项  借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税
2022-11-29
你好对的 是这么做的
2022-07-30
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