同学你好 可以FOB报关的

海运费如果客户付美金给我们,报关是不是一定要按CIF价报关?海运费可以做代收代付处理吗?如果做代收代付处理,请问这笔海运费外汇如何在外管核销呀?谢谢
老师,我们出口销售货物,帮客户代垫运费,代垫的运费金额需要报关吗?客户从国外付美金给我们
老师,我们收到客户10250美金的外汇,其中含250美金是代付给货代的运费,报关单上面是以CIF的方式报关吗,运费栏就填250美金,是吗
老师,我有个问题:我收客户50美金,其中运费是2美金,现在是报关单要写FOB方式吗?运费写2,货品写48,然后申报收入按48美金,是吗
老师好!我们报关CIF美元,然后我们给货代付的海运费也是美元,货代给我们开的海运费发票是转换成人民币了,想问一下我们这个海运费还可以做费用吧?然后收入还是报关金额减去海运费吧!
老师,您好!往老板的另一个公司打钱备注写的货款,只是为了走账,我记入其他应收款吗还是怎么
老师您好!公司名下无车,租赁个人车辆(不是公司员工) 有租赁合同,每月计提,现无租赁费发票,一次性支付个人,有个税风险,如果不支付了,计提了一年的管理费用 做反分录调整,还是负数分录
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
用FOB报关,那报关单运费栏那里不用写金额250美金吗
同学你好 要填写的哦
选择FOB,运费栏填写250美金,下面的货值是按照正常的申报,4000盒*2.5美金=10000美金是吗
同学你好 对的 是这样的
报关行说填写了运费,就要用CIF方式报关,如果用FOB报关,运费栏就不能写金额
同学你好 报关时候CIF合同货物价格已经体包含了运费和保费,所以就不用再报关单运保费栏填制了