cif50 做收入安48做收入的

老师请问 出口业务中exw成交方式出口厂家到港口这部分的内陆运输费是客户自己承担支付的不包含在收款外汇里面,销售方在申报出口时杂费里面要填写这部分的内陆运输费吗?订单总申报价值10000美金,客户自行支付了1000美金的内陆费,不包含在订单总价内那么这1000美金需要计入报关单的杂费里吗?
老师,我们收到客户10250美金的外汇,其中含250美金是代付给货代的运费,报关单上面是以CIF的方式报关吗,运费栏就填250美金,是吗
老师,我有个问题:我收客户50美金,其中运费是2美金,现在是报关单要写FOB方式吗?运费写2,货品写48,然后申报收入按48美金,是吗
老师,有个问题:客户是在阿里巴巴国际站下单,然后做低申报,比如货款是717美金(定金)和货款5000美金,客户要求申报5000美金,然后我提现是按5000和717提现到公户,是走信保订单付外汇。请问717我要怎么申报收入?做营业外收入吗?平台是允许自营出口是按订单总金额的80%以上就行
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
1季度申报增值税红冲了发票,附加税是负数,4月税款退回到对公户,1季度做分录计提税金及附加这个科目是负数,4月做分录退回城市建设税,那现在税金及附加是负数,怎么做分录才能平
我公司投资了国外企业,国外企业没有财务报表未做账,我公司应该怎么处理账务
老师,您好!请指导一下 员工报销人才住房单位部分房租的账务处理是以下这样处理吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款 谢谢老师!
老师您好,公司买了个设计软件3万元,这个需要做待摊吗?还是一次性做费用?
老师,我公司是建筑行业,项目上请了空调公司的师傅安装空调,对方开发票的税目是现代服务*劳务费,这样的发票符合税法吗?
老师您好,麻烦问下,是否属于小微企业以哪个时间段的数据作为判断依据呢,我公司3月资产已超5000万,现在申报4月的增值税,附加税是否就不能减半了
这个比方说是做分红的时候,因为他这个公这个未检这个公司呢,是法人股持股90%,然后有一个个人持股10%。那比方说他想做分红的话,是不是比方说他只想给这个公司分的话,是不是可以把这个钱利润的90%分给公司,那10%。我就想分的时候再分呢,还是说就是他一做分红就必须要同时就是给大家全分了呢?
老师,A公司把厂房租赁给我司了,我司在征求A公司同意情况下(我司是A公司的子公司)把厂房又租给B公司了。请问我司正常给B公司开房屋租赁发票就可以了对吗
税务认定收入过大的认定标准是什么?
但是写CIF 就要写保费啊,实际是没有收保费,然后这个是走航空,我们公司邮寄国际快递给客户
1.成交方式是fob,运费是2,报关商品是48,保费空白 2.成交方式是fob ,报关商品是50,运保费是空白 3.成交方式是CIF, 运费1,保费1,报关商品是48 这3种是哪种比较好
这个可以问下:海关那边吗或者单一窗口那边吗
你们一共收到了多少钱?
50美元,阿里巴巴国际站汇款50美金,有2美金是运费,货品是48美金
成交方式是CIF, 运费1,保费1,报关商品是48
我公司是发国际物流,运费是我公司承担,只是我们会收客户货款
收客户货款时也把运费收了
这个成交方式写错了,影响大吗?
不大 一般按fob确认收入就可以