你好,一开始的话,咱可以先挂应付账款和预付账款,后期只有拿到对应的发票以后,这个流程完成以后才能计入固定资产。

老师你好,我购买了一个机器呢,他120万,我每个月都从公账转3万里面,就拿这笔钱支付给对方,那我做两笔是一个支付机器的费用,一个是购入机器的分录,那还有一个是什么分录?我是不是到时候交完这个款了,要做一个固定资产折旧啊?
老师,我们委托外面的厂给我们做模具,一开始付订金10万,后面又付10万,尾款要很久才付,那我写分录的时候一直挂着应付账款,那我什么时候可以入固定资产呢
老师,我们收了很多招生费,这些都放在了预收账款里,等着之后按完成率转化成收入,现在遇到个问题就是这些招生费里,我们还要付给别的公司佣金,可是这个比例没有固定的,一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款,一部分放在其他应付里,这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话,之后如果付出去佣金了,科目要怎么做
老师,我们委托A公司帮我司建了一栋楼,完工后这栋楼于今年6月交付给我司,但是还有15%的余款未付,要等出了房产证才支付(房产证至今未出),之前付的款项都挂在其他应收款,我应该什么时候从其他应收款转为固定资产?什么时候开始计提折旧?等到房产证出了我司支付剩余15%的尾款后又该如何账务处理?如何计提折旧?
老师项目7月份开始,我们7月份结算一部分,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候计入应收账款,然后贷提供服务收入这样对吗?收入是9月份到账。8月份开发票的,是不是以后只要没有收到钱都可以这么做呢,还有我挂提供服务收入的时候需要什么附件呢
我们买了一套进销存软件,计入无形资产了,使用寿命不确定,没有摊销可以吗,汇算清缴怎么报
合并范围内有一家境外经营企业,我方单位4月打过去一笔投资款70万美元,打给对方是美元,但是我们流水是500万人民币,请问并入合并的话,这个境外企业4月资产负债表日货币资金是500万,还是70乘以4月末的汇率?
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,需要做账吗?怎么做分录?
我们之前会计 做的工商年报中社保缴费基数和缴费金额全部没有填写 小企业这种可以都不填写吗 这个大部分公司怎么填写的呢
老师,公司要查询2020年的个税申报人?已经换了几会计,也已经换了几个电脑,要怎么查询这个人的申报信息?
老师。想问一下月底结转库存怎么写分录啊,
老师 您好 请教下:社保基数怎么确定?需要扣减社保公积金吗
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,怎么做账啊?
老师,我们公司有个项目,项目垫款全部是由另外一家公司打款过来支付,我们跟这家公司怎么签协议好一点呢,谢谢
老师,您好。想问下我这边接了一个注销工商500的注销业务,给了那边同行200的代办费,这个200可以算主营业务成本吗?
内账,也要看拿到发票才能入固定资产?
你好,内账的话不用,咱没有发票的话也可以入账,只要咱确实能确定这个固定资产的时候,就可以入固定资产了。
老师,如果这套模具本来是我们得固定资产,后来转让给客户去了,这怎么写分录呢
转让给客户了,就相当于是把它清理了,可以借银行存款贷固定资产清清理,借固定资产清理借累计折旧贷固定资产,差额计入营业外收入或营业外支出。
这笔钱本来是客户要扣我们钱,客户说把这笔款直接抵掉扣款,这又怎么做呢
你好,把应收和应付这两个科目对冲就可以了。