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老师,我们委托外面的厂给我们做模具,一开始付订金10万,后面又付10万,尾款要很久才付,那我写分录的时候一直挂着应付账款,那我什么时候可以入固定资产呢

2022-11-09 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 10:37

你好,一开始的话,咱可以先挂应付账款和预付账款,后期只有拿到对应的发票以后,这个流程完成以后才能计入固定资产。

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快账用户4850 追问 2022-11-09 10:44

内账,也要看拿到发票才能入固定资产?

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齐红老师 解答 2022-11-09 10:49

你好,内账的话不用,咱没有发票的话也可以入账,只要咱确实能确定这个固定资产的时候,就可以入固定资产了。

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快账用户4850 追问 2022-11-09 10:58

老师,如果这套模具本来是我们得固定资产,后来转让给客户去了,这怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:05

转让给客户了,就相当于是把它清理了,可以借银行存款贷固定资产清清理,借固定资产清理借累计折旧贷固定资产,差额计入营业外收入或营业外支出。

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快账用户4850 追问 2022-11-09 11:09

这笔钱本来是客户要扣我们钱,客户说把这笔款直接抵掉扣款,这又怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:22

你好,把应收和应付这两个科目对冲就可以了。

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你好,一开始的话,咱可以先挂应付账款和预付账款,后期只有拿到对应的发票以后,这个流程完成以后才能计入固定资产。
2022-11-09
同学你好 直接原分录负数红冲 然后按照发票来做就行了
2020-10-22
不会的呀,你这里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你这个直接就是一笔经济业务,正常开票入账,就可以了。
2021-04-01
借:固定资产 贷:其他应收款 应付账款 您从7月就可以计提折旧了。 支付余款时 借:应付账款 贷:银行存款
2023-10-18
您好 收到固定资产次月 要开始计提折旧 借:制造费用 贷:累计折旧
2022-10-20
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