你好; 1. 你们工程结束了吗? 如果结束了就尽快去核销的
老师,请教一个问题: 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴,但是总公司又要先预缴才能开发票,以前我们是当月先去税局预缴,然后拿完税证明到总公司开发票给发包方,现在税务当月工程款不让预缴,要等到次月申报期才能交,总公司 没有预缴又不肯先给开票,税务说如果是预收款的话,可以在当月预缴,现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
老师,与同个企业合作,去年的外管证没有核销,有预缴和开票完成,现在又开跨区域事项报告,请问可以跟这次的预缴一起办理核销吗
老师您好,1.我单位跨区预缴增值税,在办理外管证时跨区域经营的地址具体到门牌号时号码填错了,目前外经证已审核通过,请问这个还需要更改重新提交吗?还是说报验时主管税务机关没错就可以2.我单位本月只有建筑服务费销项可以用13%的进项专票进行抵扣吗?
建筑行业,在11月份开了3个异地项目的发票给业主,其中一个项目是正常申报预缴税款; 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了,因跨区域事项报告书搞错了,在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税,且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的,但所属期我选择是11月份的,因为是在11月份开的发票 最后,我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时,在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过,提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对!我应该怎么去填写这个金额?
电脑注册的时候选择城市的选项没有为什么
社保是本月交本月的么?
老师好,问下申报印花税金额小于一元不扣款,这种情况需要做账务处理吗
老师,为啥我总觉得不对,下面加的数不对,我只发6月工资给他,为何下面总数是6千多块钱了,是不是只要做个: 发放6月份工资 管理费用工资 3千多 发放6月份工资 银行存款 3千多就行 6.30号到底要不要计提?中间那个应付职工薪酬要不要做?
国税网怎么看自己公司的发票对方公司已经抵扣
老师车辆购置税如何做账
销售公司使用的电脑,相机开票项目名称开什么?
请问非房企业转让不动产,机构所在地缴纳税款=卖房款/1.09*0.09-进项税额-预缴税款,减去进项税额,这个进项税额是购买时已经抵扣还是未抵扣的进项税?
老师 这边不是7.1号出台了电商行业的新政策吗 我就想问 这个政策下来我们报税的依据是什么 是季度的银行流水销售额吗
老师,2018年账,我们公司付供应商货款,但是当时税率变化,供应商给我们开发票,开的数多于我们付款的数,怎么处理啊?营业外收入吗?如果当时供应商开发票别的原因开多了,是不是也可以营业外收入呢
第一个合同结束了,现在是第二个合同
你好; 那下你去吧第一个合同做核销了。 在去开第二个合同的 外经证