你好同学,题目资料不全
天河股份公司2021年9月发生下列经济业务: 1. 9月4日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠货款7000元,存入银行。 3. 9月10日,销售给恒新公司甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额6500元,收到面值为56500元的商业汇票一张。 4. 9月17日,销售A材料4000千克,每千克2.50元,货款共计10000元,增值税销项税额为1300元,款项已收到并存入银行。 5. 9月26日,销售给恒达公司甲产品900件,每件200元,乙产品200件,每件100元。货款共200 000元,增值税销项税额26000元,款项尚未收到。 6. 9月30日,结转本月已销材料成本8000元。 7. 9月30日,结转本月已销产品的生产成本:甲产品288000元,乙产品24000元。 要求:根据以上经济业务编制会计分录
1)销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到°(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元°(5)经计算,本月销售产品应交纳的城市维护建设税5760元,教育费附加2469元。要求:根据上述资料编制会计分录。
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
(1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。(2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。(3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。(4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。(5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。(6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上编制会计分录
目的:练习产品销售业务的核算二、资料;光明公司2019年9月发生如下产品销售业务(1)收到中华公司上月购货欠款38000元,存入银行(2)销售给东风公司甲产品140件,每件售价450元,增值税率13%,代垫运费1390元,用现金支付,货款尚未收到3)销售给上海公司甲产品110件,每件售价450元,乙产品180件,每件售价850元,增值税率13%,收到上海公司开出的期限3个月商业汇票一张(4)用银行存款支付广告费14500元5)销售给海河公司甲产品190件,每件售价450元,增值税率13%,其中,10件收到现金,50件收到银行存款,130件没收到货款6)用银行存款支付销售给海河公司产品的运费1900元(7)北京公司的商业汇票到期,款项65000元,全部收回。(8)销售给南京公司乙产品280件,每件售价960.5元(含税),增值税率13%,收到南京公司货款10万元,其余货尚未收到9)结转产品销售成本,甲产品每件成本210元,乙产品每件成本480元(10)按规定计提建税2800元,教育费附加1200元要求:根据以上业务编制会计分录
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?