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你好 老师 我想问下我们公司之前欠供货商两笔应付款 总共1716888.12元 然后给我们减免了1373510.52元 现在结清了 我该怎么写分录冲销以前的应付账款呢

你好 老师 我想问下我们公司之前欠供货商两笔应付款 总共1716888.12元 然后给我们减免了1373510.52元  现在结清了 我该怎么写分录冲销以前的应付账款呢
2022-11-09 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 11:06

同学你好 直接原分录负数红冲

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快账用户1890 追问 2022-11-09 11:17

老师 可是我们现在分两次付款付清的 还有减免的金额 这种不能红冲吧

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齐红老师 解答 2022-11-09 11:24

同学你好 这个可以红冲的 原分录负数

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同学你好 直接原分录负数红冲
2022-11-09
你好   借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。  借库存商品贷应付账款 。 收到钱 借银行存款贷应收账款。 支付出去:借应付账款贷银行存款  
2020-12-09
你好;   你们这个业务是什么发生的;   这个质保金 和设备款是什么情况。    
2022-10-13
你好可以,现在调整的 没有发票,汇算清缴调增。
2020-11-17
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
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