你好,生产成本显示有余额,表示有在产品,而不全部都是完工产品啊 生产成本的余额,不影响 销售结转的成本 金额
请问,完工产品入库还有在产品,完工成本结转后生产成本还有原材料的余额,余额在借方,是不是能表示还有在产品,还需要转到半成品科目吗?还是不需要结转了?
一般纳税人轧花厂正常生产,在成本结转阶段,生产领料预估领用金额是多少?(占本月主营业务收入的?%)结转产成品成本中销售成本结转百分比是?%,结转销售成本中结转百分比?% 如果在开具销售发票阶段,事实所有产品已经销售完了,没有库存,那么以前生产领料,结转产成品成本,结转销售成本这三个阶段的%各是多少?
车间每天都会完工成品入库,可是生产成本显示有余额,从而产生有在产品,是相当于生产成本没有结转完毕,那么会影响销售成本金额吗?
平行结转:升达有限公司生产的甲产品经过三个生产车间完成。原材料于生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各步骤的半成品不对外出售,管理上也不需要计算各步骤半成品成本,所以,该企业采用平行结转分步法计算产品成本,而且采用约当产量法计算应计入产成品份额。有关资料如不同如下:产品生产情况表数量单位:件一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30;20在产品完工程度50%;50%;50%各车间月初、本月生产费用资料金额单位:元项目直接材料.直接人工.制造费用.合计.月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月
升达有限公司生产的甲产品经过三个生产车间完成。原材料于生产开始时一次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%。由于该产品在各步骤的半成品不对外出售,管理上也不需要计算各步骤半成品成本,所以,该企业采用平行结转分步法计算产品成本,而且采用约当产量法计算应计入产成品份额。有关资料如不同如下:产品生产情况表数量单位:件.一车间30二车间40三车间30产成品投产或上车间转入180;190;200完工或转入下车间190;200;210;210月末在产品20;30420在产品完工程度50%;50%;50%各车间月初、本月生产费用资料金额单位:元项目直接材料.直接人工.制造费用.合计.月初在产品成本8000;960;720;9680一车间发生费用14400;3360;2520;20280月初在产品成本640;480;1120二车间发生费用4260;2460;6720三车间月初在产品成本1200;960;2160本月发生费用5400;4320;9720要求:采用平行结转分步法编制成本计算单
每个月出纳先垫钱充话费200元,月底出来发票是198元,这个出纳报销单是报198还是200呢?
处置资产时第一步是清理账上的残值吗?第二步是清理处置资产的收入?最后清理是赚了还是亏了,是不是看账上残值金额和处置的收入比大小来判断赚了还是亏了呀?收入大于账面上的净残值就是处置赚了?
换汇成本低于5会影响退税吗
老师,假设6月15日报增值税,进项勾选确认是6月15日申报前勾选确认就可以还是必须5月31日前勾选确认?
本月做了处置车辆的账务处理后,资产负债表中的固定资产清理有期末余额,这个期末余额我看了一下和处置车辆时缴纳的销项税额一样,不知道是不是对的?还是我的账务处理有误呢?
在中级会计实务课程,第十九章 租赁中,出租人的应收融资租赁款的第五项内容,是加上担保余额,但是,在会计分录的时候,这一科目又叫做“应收融资租赁款—未担保余额”?不是自相矛盾吗?
机动车统一销售发票有发票代码跟发票号码的吗
老师,有电商相关的最新课程吗?我们是商家
甲化妆品公司为增值税一般纳税人,某年 7 月委托乙公司加工一批高档化妆品,提供的材料成本为 86 万元,支付乙公司加工费 5 万元,当月收回该批委托加工的高档化妆品准备用于出售。乙公司没有同类消 费品销售价格。 已知:高档化妆品适用的消费税税率为 15%,关税税率为 25%。 要求:计算乙公司受托加工的高档化妆品在交货时应代收代缴的增值税和消费税税额。
老师,企业发票不够用,在淘宝买的东西和业务相关的能开单位名头发票吗?
老师你好,那影响在产品科目的,除了完工产品还有哪些会影响呢?库存商品虚增了,应该如何调整呢?
你好,生产成本的余额,只会影响在产品,不影响完工产品。 库存商品虚增了,需要做虚增的相反分录冲销
老师你好,这个虚增的相反分录应该是如何呢?需要分步骤去做吗?
你好,你之前库存商品虚增所做的分录是什么呢?
老师是这样的,我司是一个组装行业,车间每天都会做成成品入库,然后我的领料单、入库单、销售收入及销售成本、都按照单据去做,但是生成报表后,生产成本有余额反应到了资产负债表上的在产品,然后领导看了报表说我司不应该有在产品,一定要让我把在产品清零了。然后现在我发现我报表上的存货跟仓库的库存商品有差额,这样的情况是相当于库存商品虚增了吧,这样的情况我如何调整存货,才能与实际的相等呢?
你好,你之前库存商品虚增所做的分录是什么呢? 麻烦给个正面回复,好吗
你好我查看我的库存商品分录,每一笔都是实际的,没有虚增。但是现在实际的库存跟我报表有出入。
请看你前后描述,我该相信哪个呢
你好,前面是怀疑虚增,后来自查后,每笔分录都是根据单据去做账,然而还出现实际跟报表有出入的情况。
你好,出现实际 跟报表有出入的情况,需要去查明原因,查明了原因才知道该如何处理啊