你好,自查之前,2019年的应纳税所得额是多少呢?
请问2021年调整2019年企业汇算清缴企业所得税调增应纳税所得额所产生的企业所得税及滞纳金怎么做账?补缴2019年印花税怎么做账?会计分录分别是怎么样的?
老师您好!请问税务自查补交2019年企业所得税,比如应纳税所得额为60万元,应怎样计算税款和滞纳金?谢谢
老师您好!一般纳税人小企业,请问企业所得税怎么算的,比如利润100万,200万,300万要交多少企业所得税?谢谢!
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
应该是90多万按90万吧
你好,自查之前,2019年的应纳税所得额是90多万,自查之后才60万元,这样不成立啊 自查只会导致 应纳税所得额 变大才是啊
老师老师您好!请问税务自查补交2019年企业所得税,比如应纳税所得额为60万元,应怎样计算税款和滞纳金?谢谢
你好,应补交的所得税=应纳税所得额*税率—之前已经缴纳的税款金额 滞纳金=应补交的所得税*万分之5*滞纳天数
比如说之前是应纳税所得额是90万,现在又调出来60万,怎样计算
你好,应补交的所得税=应纳税所得额*税率—之前已经缴纳的税款金额 滞纳金=应补交的所得税*万分之5*滞纳天数 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师不是有减免吗
你好,有减免的话,税率是减免之后实际执行的税率 啊