你好; 借原材料贷营业外收入; 借生产成本 贷原材料

前期接受别人无偿赠与一批原材料,我司入库后,进入生产后,车间领用材料,分录应该怎么做呢?
甲公司的基本生产车间制造完成一批产成品,已验收入库。经计算,该批产成品实际耗费原材料30000元,应分摊的人工费用20000元,应分摊制造费用10000元。做会计分录(1)领用、消耗原材料时:(2)计提生产工人工资、福利等人工费时:(3)分摊制造费用时:(4)产品生产完工入库时
老师,我公司生产车间从原材料仓库领料后车间和车间之间加工流转工序很多,生产车间也有一个仓库,各车间手工填领料单和入库单作为进出单据。老板要我做整个物资流动的台账,我该怎么做呢?
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。要求:做分录
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
我这个分录做完后会生产成本出现负数是什么原因呢
你好; 不会负数的哦; 除非你自己金额不对
老师因为是第一个月建账,接受赠与的同时也购入了一批材料,核对单据金额后是没有问题,生产成本还是负数,导致负数的原因会是什么呢
你好; 你要么就是之前少 入库了。 或者是多出库了。 去看生产成本明细账
老师你好,我的生产成本明细账分录是这样的,而这些金额我都是根据实际单据金额做的:领料借生产成本142890.34、贷原材料142890.34。成品入库借库存商品219200.17、贷生产成本219200.17。结转制造费用借生产成本1960.99、贷制造费用1960.99。余额显示的是-74348.84。我的分录有误吗?
你好; 你贷方应该是金额大于了借方了。 你要去看看分录。 你分录不对
是成品入库的分录不对吗?正确的分录是如何呢?
你好; 可能是结转分录。 借库存商品贷生产成本 ; 看下 你制造费用结转到生产成本 这笔也检查下
老师你好,成品入库是219200.17、领料是142890.34、结转制造费用1960.99。生产成本明细账是贷方大于借方,可是实际的单据金额就是这样的,分录也没错呀可是这个科目还是出现负数是什么情况呢。
你好; 你之前看下之前 你做这笔分录之前; 是不是就有余额差异
因为是第一个建账,所以之前的科目明细账都是零的,
你好; 那就奇怪了。 正常 你借方做多少; 你贷方结转多少; 不会负数的; 除非你 借方做100 ; 贷方结转120 ; 就会负数20
就只有一笔制造费用是结转到生产成本的,其他科目都不需要吧。
你好; 是的; 月末是这样做的