你好; 借原材料贷营业外收入; 借生产成本 贷原材料
前期接受别人无偿赠与一批原材料,我司入库后,进入生产后,车间领用材料,分录应该怎么做呢?
甲公司的基本生产车间制造完成一批产成品,已验收入库。经计算,该批产成品实际耗费原材料30000元,应分摊的人工费用20000元,应分摊制造费用10000元。做会计分录(1)领用、消耗原材料时:(2)计提生产工人工资、福利等人工费时:(3)分摊制造费用时:(4)产品生产完工入库时
老师,我公司生产车间从原材料仓库领料后车间和车间之间加工流转工序很多,生产车间也有一个仓库,各车间手工填领料单和入库单作为进出单据。老板要我做整个物资流动的台账,我该怎么做呢?
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。
生产过程练习题:(1)车间生产A、B两种产品,车间领用乙材料一批,材料价值20000元,其中5000元直接用于A产品,15000元直接用于B产品生产。(2)车间领用丙材料,材料价值10000元,用于车间一般消耗。(3)期末确认当期应付给生产人员薪酬为10000元,其中A产品直接生产人员薪酬4000元,B产品直接生产人员薪酬4000元,车间间接生产人员薪酬2000元。(4)企业计提车间固定资产折旧2000元..(5)月末,企业将(1)-(4)中间接生产费用分别转入A、B两种产品的“生产成本”科目(按照直接人工成本进行分配)(6)月末,公司生产的A、B产品全部完工,验收入库。要求:做分录
空压机8千元可以直接记制造费用吗
一个公司给我公司开了服务费发票,又写了一个委托收款书,要求把款转到公司法人个人账户,请问可以这样操作吗?
老师,个税退税怎么集中申报
老师您好 公司装修用的涂料应该记哪里 借 管理费 修理费 贷其他应付款 法人 这样对吗?
购买方可以红冲数电发票?
你好,我想问下送客户的装饰怎么做账?
汽车厂的人工工资直接记主营业务成本吗,材料直接库存商品还是原材料
老师,我们承接了市政工程,劳务我们让下面分包干了,甲方要求我们成立农民工专用账户,给甲方提供发放农民工工资表,现在甲方把钱打到我们成立的农民工工资专用账户了,但是我们给甲方提供的农民工工资表需要更换一部分人,这样可以吗?
老师好清理2010年购入固定资产不开票,申报无票收入,按1%税率提税可以吗
学习的软件,可以做明细账吗?
我这个分录做完后会生产成本出现负数是什么原因呢
你好; 不会负数的哦; 除非你自己金额不对
老师因为是第一个月建账,接受赠与的同时也购入了一批材料,核对单据金额后是没有问题,生产成本还是负数,导致负数的原因会是什么呢
你好; 你要么就是之前少 入库了。 或者是多出库了。 去看生产成本明细账
老师你好,我的生产成本明细账分录是这样的,而这些金额我都是根据实际单据金额做的:领料借生产成本142890.34、贷原材料142890.34。成品入库借库存商品219200.17、贷生产成本219200.17。结转制造费用借生产成本1960.99、贷制造费用1960.99。余额显示的是-74348.84。我的分录有误吗?
你好; 你贷方应该是金额大于了借方了。 你要去看看分录。 你分录不对
是成品入库的分录不对吗?正确的分录是如何呢?
你好; 可能是结转分录。 借库存商品贷生产成本 ; 看下 你制造费用结转到生产成本 这笔也检查下
老师你好,成品入库是219200.17、领料是142890.34、结转制造费用1960.99。生产成本明细账是贷方大于借方,可是实际的单据金额就是这样的,分录也没错呀可是这个科目还是出现负数是什么情况呢。
你好; 你之前看下之前 你做这笔分录之前; 是不是就有余额差异
因为是第一个建账,所以之前的科目明细账都是零的,
你好; 那就奇怪了。 正常 你借方做多少; 你贷方结转多少; 不会负数的; 除非你 借方做100 ; 贷方结转120 ; 就会负数20
就只有一笔制造费用是结转到生产成本的,其他科目都不需要吧。
你好; 是的; 月末是这样做的