你好 ; 这个赠送的 到时消费的时候计入销售费用

据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。
据上述资样,计算该企业当月的之某大型仓超市为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务。(1)购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元、税款26万元,支付运输小的运验费用7万元,取得增值税专用发票。(2)从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将中的20%用于本企业职工福利。(3)进10台收款机以提高工作效率,取得的增值税专用发票上注明价款8万元、税款1.04万元(4)采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机收购价每台200元,新洗衣机出售实际收取每台3800元。(5)销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。(6)在促销活动中。向累计消费达到一定金额的顾客。赠送零售价为79.1元的小家电。当月共计送出50件。(7)以分期收款方式批发文体用品一批。合同约定不含税销售总额为40万元。分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。计算该超市当月应纳的增值税额。
某大型仓储超市为增值税一般纳税人,2021年6月发生如下业务:的购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,支付运输单位运输费用7万元,取得专用发票。从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将其中的20%用干本企业职工福利。的购进服装一批,取得的增值税专用发票上注明价款8万元。采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机每台收购价格200元,新洗衣机出售实际每台收取3800元。销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。0在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电,当月共计送出50台。以分期收款方式批发文体用品一批,合同约定不含税销售额为40万元分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。根据上述资料,计算该超市当月应纳的增值税额。
某大型仓储超市为增值税一般纳税人,2021年6月发生如下业务:的购进家电一批,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,支付运输单位运输费用7万元,取得专用发票。从某农场购进水果一批,货款已全部支付,取得农产品收购发票上注明价款24万元,将其中的20%用干本企业职工福利。的购进服装一批,取得的增值税专用发票上注明价款8万元。采取以旧换新方式向顾客销售洗衣机200台,旧洗衣机每台收购价格200元,新洗衣机出售实际每台收取3800元。销售空调50台,每台零售价3900元,另收取安装费每台160元。0在促销活动中,向累计消费达到一定金额的顾客赠送零售价为79.1元的小家电,当月共计送出50台。以分期收款方式批发文体用品一批,合同约定不含税销售额为40万元分4个月平均收取,当月实际收到货款8万元。0根据上述资料,计算该超市当月应纳的增值税额。
超市购物卡充500送200,微信收到客户500元,并且当月赠送50元,剩下的150元分三个月赠送完,超市怎么做会计分录
有个双休单位招财务助理,需要会承兑汇票经验,可是我接触少,还要会做账和报税,没做过啊,不知道要不要去面试,又怕面试过了,试用期过不了再失业了,现在年龄大了还有五年退休,单休在职,不知道该不该跳槽,好烦啊,现在单位忙的很,领导一把抓,学不到东西,现金出纳,做做简单收款分录,报税是外账老师做,我是该跳槽还是继续干到退休呢?现在已经45岁了了,工作不是很好找,有点困惑迷茫
你好老师,外贸企业除了报送海关信用报告给海关,每年还需要做什么工作?24年升为进出口企业
个体已开票119390.63,还要开票130000,个税需要缴纳多少,怎么计算
已经开了119390,还要开130000,本用缴纳个人所得税吗
个体本年累计开票不含税119390.63,预计开票130000,税费多少
@朴老师,快递代理公司财务罚款怎么做分录?财务罚款是快递公司总部对我们快递代理公司的罚款吗?谢谢你了@朴老师,只让朴老师回答
老师好,房地产开发企业,简易计税,5%,预缴3%增值税,现按照3%,确认收入,后期办房本开发票再2%,可否
蓝公司原注册资本金300万,股东朱老师实缴123万,张老师实缴60万,李老师实缴117万,2023年蓝公司增资到1000万,朱老师持股比例12.3%,润公司持股比例87.7%,700万是认缴的,2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司,润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万,截止到2026年5月已支付股权转让款16万,余177万未支付,润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿,朱老师在润公司的持股比例是90%,朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%,朱老师对蓝公司间接持股78.93%,如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红,应该按照什么比例?
老师,请问个税申报去年年底是7人,然后去年年底无人缴纳社保,只有3-7月有人缴纳,分别是3月2人,4月2人,5,6,7月各1人,请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填?
老师您好,请问一下无票的正常支出可以对公转账吗?无票支出对公转账会有税务风险吗?
分录怎么写
你好。 借:应收账款500 销售费用200 贷:预收账款-会员卡充值 700
那确认收入的时候,是不是 借:预收账款—会员卡充值700 贷:主营业务收入700
对的,同学,是这样的
好,清楚了
好的呢,同学,祝你生活愉快