你好; 你们有这个技术服务范围的话; 才可以开哈

老师问一下我们的上游企业被税务查到了虚开发票,现在查我我们单位了,他之前开给我们发票有100万,那是不是我们现在算倒霉了要把这100万的发票进项税转出了,要交13万的税啊?
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师我们单位是做储能电池的,核定的税率是13%,我现在收到我们采购的上游发票,是技术服务,税率6%,我能开6%给我的下游吗?如果不能,是不是意味着我们企业要交增值税
在哪里看呢
你看你营业执照上面有范围的