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老师好,请问应收应付调整对冲,怎么写分录

2022-11-09 17:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 17:34

借:应付账款,贷:应收账款

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快账用户2545 追问 2022-11-09 17:41

这样就好了嘛

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齐红老师 解答 2022-11-09 17:41

学员您好,是的,对的

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快账用户2545 追问 2022-11-09 17:42

应收账款是负数余额,给它调平也是这样吗

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齐红老师 解答 2022-11-09 17:43

是的没错, 是这样的

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快账用户2545 追问 2022-11-09 17:45

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-09 18:00

不客气,有空给五星好评:,

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借:应付账款,贷:应收账款
2022-11-09
可以对冲的,对冲原则就是需要冲平的余额在相反的方向冲
2025-09-17
对冲的科目应该是:应收和预收,应付和预付,其他应收与其他应付对冲
2025-09-17
借:其他应收款-投标保证金50000 贷:其他应付款-待确认收款50000
2023-02-02
同学,你好
借:其他应付款
贷:其他应收款
2025-12-18
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