您好 借:材料采购 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 26000 贷:银行存款 226000 借:原材料 218000 贷:材料采购 200000 贷:材料成本差异 18000
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算,甲材料为原料及主要材料。5月初甲材料计划成本10万元,材料成本差异为超支2000元。该公司5月份发生有关经济业务如下1.9日,购入甲材料一批,专用发票上注明材料的货款20万元,增值税26000元。价税款以银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划成本为218000万元。2.12日,向北济公司购入甲材料一批,专用发票注明货款95000元,增值税12350元;普通发票注明的运输费3000元(含增值税,北济公司垫付)。材料已验收入库,价税款及运输费尚未支付。该批材料的计划成本为96000元。3.21日,向得靖公司购买甲材料1000千克,专用发票所列货款5万元,增值税6500元。款项以银行汇票支付(无余款),材料尚未收到。4.27日,上述21日向得靖公司购买的甲材料已运达,实际验收入库980千克,短缺20千克,属定额内的合理损耗。甲材料计划单位成本为50元/千克。
(二)练习原材料按计划成本计价的核算[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算,甲材料为原料及主要材料。5月初甲材料计划成本10万元,材料成本差异为超支2000元。该公司5月份发生有关经济业务如下:1.9日,购入甲材料一批,专用发票上注明材料的货款20万元,增值税26000元。价税款以银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划成本为218000万元。2.12日,向北济公司购入甲材料一批,专用发票注明货款95000元,增值税12350元;普通发票注明的运输费3000元(含增值税,北济公司垫付)。材料已验收入库,价税款及运输费尚未支付。该批材料的计划成本为96000元。3.21日,向得靖公司购买甲材料1000千克,专用发票所列货款5万元,增值税6500元。款项以银行汇票支付(无余款),材料尚未收到。4.27日,上述21日向得靖公司购买的甲材料已运达,实际验收入库980千克,短缺20千克,属定额内的合理损耗。甲材料计划单位成本为50元/千克。[要求]根据以上经济业务,完成必要计算,并编制必要的会计分录。
购买一批原材料,增值税专用发票上注明原材料20000元,增值税2600元,以银行本票存款支付,材料已经验收入库。
购入甲材料一批,专用发票上注明材料的货款20万元,增值税2600元,价税款以银行存款支付,材料已验收入库,该批材料计划成本为218000万元。做一下会计分录并且要有数字
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
老师 办理退税的时候发现进项1月份被做了增值税抵扣勾选,并且已经抵扣了。这个情况还能作废,进项转出再重新做出口退税勾选吗?
老师,公司是制造业,之前是按照一般商贸做的成本,现在要按照制造业企业做可以吗?
老师你好!资产负债表的合计不能为负数是吗? 应收和预收的需要在填负债表时分开填写吗
老师,我公司注册资本200万,甲股东65%,已股东35%,现在新进入一个股东,有两种方案,第一,注册资本不变,丙投入48万,占比24%,48是不是分别发给甲乙?甲乙同比例稀释,甲乙申报个税需要缴纳个税吗?第二丙投入48注册资本248万,这48是不是直接打到公司。甲乙不用申报个税?
老师这个个税认定是9月1好号,就从10月1号开始申报是吗?
老师可以简单总结一下耕地占用税和契税的纳税义务时间和他们两个的特点吗