你好,第五题, 借:生产成本—甲产品 制造费用总额*甲产品的人工工资/(甲产品的人工工资%2B乙产品的人工工资), 生产成本—乙产品 制造费用总额*乙产品的人工工资/(甲产品的人工工资%2B乙产品的人工工资, 贷:制造费用
1.甲企业生产A产品,A产品变动制造费用标准成本相关资料如下表所示: A产品变动制造费用标准成本资料 项目 标准 月标准总工时 5 000小时 单位产品工时标准 5小时/件 标准变动制造费用总额 4 000元 假定甲企业本月实际生产A产品800件,实际耗用总工时4 400小时,实际发生变动制造费用4 000元。 要求: (1)计算A产品标准变动制造费用分配率和变动制造费用标准成本。 A产品标准制造费用的分配率:4000/5000=0.8元/小时 变动制造费用的标准成本:5*0.8=4元/件 (2)计算A产品变动制造费用成本差异、变动制造费用效率差异和变动制造费用耗费差异,并说明是节约还是超支。 第二个问怎么做?
某工业企业为单步骤生产企业,设有一个基本生产车间,大量生产甲、乙两种产品。甲、乙两种产品共同耗用的材料费用按定额分配;生产工人工资按生产工时比例分配;制造费用按生产工时比例分配。该企业有关资料如下:总工时记录:甲产品共1000小时,乙产品共1500小时。A材料定额:甲产品共2000千克,乙产品共1000千克。本月发生费用见表3-1、表3-2和表3-3。1)【填空题】制造费用的分配标准是___________________。【单选题】本月产品成本费用总额是()元。A.33100B.56400C.49820D.41400【填空题】生产工人工资的分配标准是___________________。【填空题】直接人工的职工薪酬待分配金额是___________________元。【简答题】假设老板要求会计人员在厂部管理人员的职工薪酬里增加一名不存在的员工,并给“他”开出20000元的职工薪酬。老板这么做的原因可能是为什么?作为会计人员,你可以这么做吗?
仓库发出A、B材料一批,其中生产甲产品耗用A材料10000元,生产乙产品耗用B材料15000元,车间和厂部分别耗用A材料500元。8.结转本月应付工资,其中甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资20000元;车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元14.结转本月制造费用制造费用以甲、乙产品生产工人工资比例为标准进行分配)。15.期末产品完工验收入库,结转完工产品成本,其中甲产品125吨,乙产品40吨。第十五题怎么写
老师 就是第五题的以生产甲乙产品人员工资为标准分配制造费用是怎么算的 有公式之类的吗
31.(12.0分) D公司采用品种法计算产品成本,设有一个基本生产车间,生产甲乙两种产品,2019年9月发生以下生产耗费:(1)生产甲产品耗用材料4000元,生产乙产品耗用材料3000元,生产甲乙产品共同耗用材料4500元(甲产品材料定额耗用量为1500千克,乙产品材料定额耗用量为750千克),基本生产车间一般耗用材料1000元,基建部门耗用材料500元。(2)生产工人工资5000元 (按甲乙产品工时比例分配,甲产品耗用实际工时900小时,乙产品耗用实际工时1100小时),基本生产车间管理人员工资2000元,福利机构人员工资1000元。(3)归集的制造费用按甲乙产品工时比例分配。 要求: 甲乙产品共同耗用材料分配率=() 要求: 甲乙产品共同耗用材料分配率=() 甲乙产品生产工人工资分配率=()制造费用账户借方合计= () 制造费用分配率=() 甲产品总成本=() 乙产品总成本=()
把收到a公司的银行承兑汇票背书给b公司 偿还行应付账款 怎么快会计分录
酒店重新装修的费用记什么科目
我们报废一批破损或者质量问题商品3万元,全部当废品销售,收到现金1500元。申报增值税只要申报1500元无票销售就可以吗
4月份发票单位填错了,现在红冲重开会有什么影响吗 我们是一般纳税人
老师您好,公司购买涂料,约定1个月内付款,到期未支付。收到供货商开具的价外费用(逾期利息),我们该怎么入账。
老师,我们是一般纳税人,合作社,从农户那收购了小麦,又销售给了粮食公司,我现在要给粮食公司开票,对方要抵扣,我应该开什么样的票,如何缴纳增值税。
请问,个体户注销,报经营所得A表,录入被投资单位信息,还是星号,但没有被投资单位,这个怎么填呀?谢谢
老师,我们2024年和A公司签订一个100万策划服务费合同,预付款40万,尾款60万;但是走的钱都相当于上级拨款给我们,我们支付(上级给我们拨款没有发票) 2024年先给我们开了40万发票,我做账: 借管理费用,贷银行存款40万 2025年1月收到60万发票,我做账 借管理费用60,贷应付账款60,借应付账款50,贷一般会错开50 2025年,6月收到上级拨款10万(无票),我支付给A公司1 万 现在老板说,策划费相当于代付的,我们公司账上就不走成本了,因为成本太多了,走成往来,这样可以不 6月做账:收到上级拨款:借银行存款10,贷其他应付款10 支付A公司:借其他应付款10,贷银行存款10 之前付的怎么调一下呢
老师,我们公司这个月的进项发票没有抵扣完,下个月继续抵扣,本月在电子税务局需要操作什么吗,做账需要做什么分录吗
公司要注销,名下的固定资产卖掉,是否公司一定要开发票给对方