您好 需要在异地预缴增值税

50万的异地工程,1号开工,20号结束,25号开出全额发票,需要在异地预缴增值税吗?还是在企业本地申报增值税?
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
老师,建筑公司开出的劳务费发票3%,涉及异地预缴(同省不同市),是只需要预缴增值税+附加税吗?印花税是在项目地交还是公司所在地交?预缴的话是当月预缴还是下月15号之前预缴都可以?预缴完在公司所在地申报的时候是填增值税减免表4就可以吗?
请教下老师,异地工程假如预交了40万增值税,现在工程要结束了,销项税和进项税的差额需要交50万,那么附加税是用50缴纳,还是50-40后的余额来缴纳呢?
老师你好,在异地买的厂房出租,每月有开具租赁发票在企业所在地申报增值税。请问下是否还需要在购买厂房所在地申报增值税呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那本地需要怎么操作呢?
本地在电子税务局填写预缴的税金跟开具发票的销项税额申报
就是发生业务要同时在两边地方都报税吗?
异地不需要报税 只需要预缴
这是什么意思呀,预缴是怎么操作的?具体一套流程是什么样的呢?
请问您开了外经证吗?
业务还没发生,预计的进度是这样的,工程可以当月完工,就是不知道去异地的一套流程是什么样的?
自己电子税务局左边 跨区涉税事项办理 开立外经证 然后异地电子税务局外经证报验 预缴 然后反馈缴销就可以了
这是会给我们再开一个异地的电子税务局账号专门用来异地报税交钱吗?
不需要再开一个异地的电子税务局账号啊 异地电子税务局 报验户登录就好了
报验户登录预缴后,同时本地也报税吗?
对的 开具了发票 本地正常的也要申报
要是天气不好工期延后,拖了半个月,次月完工,次月开票,要怎么办呢?报验户和本地都是零申报吗?
报验户开完发票就反馈 缴销不需要处理了啊 本地根据发生的业务申报
是说准备开票了才去申请一个报验户预缴吗,然后在开票当月本地报个税?老师,有没有异地工程一套税务流程的说明书可以看一下呀?
签订了异地建筑工程 就办理外经证 然后异地报验 等开具发票之前 直接预缴 然后外经证反馈 缴销就好了 本地电子税务局正常的填写销项税额跟预缴税额申报
后面工程完工了,这个报验户要去注销吗?
外经证缴销了就好了啊