在的具体的什么问题?

@郭老师,郭老师有在上班吗??????
@郭老师,郭老师有在吗???还在上班吗
@郭老师,郭老师在吗???????还有在上班吗
@郭老师,郭老师有在上班吗
@郭老师,郭老师有在上班吗?
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
没收到发票,先付的房租是做其他应收款吗
你好,如果是费用的话可以
如果属于你单位的成本,可以用预付账款。
那我直接挂其他应收款没有问题吧
好没有问题的,可以的。
委托第三方投标的保证金,款是付给第三方的,那挂其他应收款也是直接挂第三方的单位名称吗
以后谁还给你钱,是第三方吗?如果是的话,挂第三方。
款是付给第三方的,那肯定是找第三方要把
你好,那就是挂着第三方的。
洗车做什么费用
二级科目可以写汽车费或是办公费都可以。
办公费不行吧,没有汽车费,车辆费可以吗
好,可以的,办公费没有问题啊。
那你这个汽车费在汇算清缴的时候,有一个期间费用明细表,不是归结到办公费吗?
洗车属于是办公费?
可以做办公费为什么不可以做?你企业这个车是用来办公的,为什么不可以做,你能解释一下吗?
11月2号开的发票能在10月份入账吗
你好,你收到的发票可以的。
可以提前入账?
不是 表达错了 10月份做费用 十一月份发票到了红冲之前的费用,然后再做发票的。