在 具体的什么问题

@郭老师,郭老师有在吗,有没有在上班
@郭老师,郭老师有在上班吗??????
@郭老师,郭老师在吗,有没有上班
@郭老师,郭老师有在吗???还在上班吗
@郭老师,郭老师在吗???????还有在上班吗
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
卷纸,纸杯,消毒液,口罩的进项能抵扣吗
你好,如果这个都是办公用的可以的, 消毒液口罩的,这个做劳保就行
直接都做办公费可以吗
可以的,可以这么做的。
这个我怎么知道是加计百分之5还是百分之10
现在服务5%,生活服务10%。
现代服务不是现代服务。
公司经营范围是人力资源这块,那是百分之5还是百分之10
还有这两个金额是根据什么来填的
你好,5%的 2022年人力资源收入,第二个是全额全年总的收入。
是百分之5吗?以前一直都是按百分之10加计抵减的
今年刚改的,之前10%的改成了5%,之前改15%的改成了10%。
这样的吗?那意思是说税款所属期2022年12月前的加计抵减百分之10没错是吧?2023年1月开始只能加计抵减百分之五了?
是的是的,是这么做,是这么理解的。
那这两个数据根据什么填
第一个填写现代服务的销售额,第二个填写总的销售额,比如你有销售产品的也算进去 取数都是看2022年一到12月份的
老师,麻烦你看下这个,是加计抵减多少
加计抵减百分之几
现代服务5%的这一个。
直接确定吗
你现在不就是提交声明吗?