你好; 你们过户会涉及变卖这些吗 ? 如果涉及的话; 那么 老公司做: 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
请问老师,求救挂靠公司挂靠的车辆开票折旧的依据是什么?必须说新车40万,挂靠一年半后需要过户,从公司户过户到个人户,发票开票价怎么计算的?税费又是怎么计算的?????
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
老师,我旧公司过户公车给新公司,上一年新公司已经将收购价给旧公司了,但是当时车辆还没有过户,今年过户了,现在过户需要车辆的过户发票,现在旧公司开5张发票是车辆价值的转让款的,但是实际上是旧公司无收到钱的,那旧公司应该怎样做账?
老师,有一辆小车买的时候是以我们公司名义落户的,但是钱不是公司出的,公司做了固定资产也计提了折旧。现在那个车主把车子通过二手车交易市场开票过户回去了,请问我们公司应该怎么做账?
老师,公司有一辆车,是财务负责人开的,他在2020年时就已经过户给个人了,现在才把过户的发票拿给我,我应该怎么做账?
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
我旧公司账上的固定资产原价:370096.14元,累计折旧:247744.12元,净值:122352.02元,然后这个月公车过户给新公司,开票收入66500元,税金:1936.9元,不含税发票:64563.1元,我应该怎样做账好?
现在应该是要做清理,但是不知道怎样做账
你好;按照上面分录。 自己带金额进去 做哈; 分录都给你咧了
现在只是开了票,又没有收到钱
没有收到钱; 你就 第三笔分录 借方做应收账款即可
4个步骤都要做吗?
是的。 我是给你写的模板 ; 你实际 看 第四步骤 是损益了还是损失了。 对应去选择分列做