同学你好 他这样做是为了把实收资本站冲掉,是不正确的。
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票
老师问您一下,我们公司之前购买的车,进项税我们用来抵扣了,现在我们要卖了,这个税我们怎么交。我从会计问上面问了,但是我感觉我们这个我很不清楚,在那上面说了我还是不明白,。我以为的是我们之前进项税用了,所以现在视同销售按照13税率交税,但是二手车公司开了一张二手车的发票,还给我们算出来了一个税,说让我们去交就行,但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的,。还有就是这个税额我们应该怎么交,因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有,我们要是从电子税务系统上面交的话,他们怎么能查到》?他们开的那个票是过户开的票,请朴老师不要作答,谢谢哦
老师这个增值税及附加税的分录我总是做不好,一般不是这个月缴纳上个月的税金吗?我都是15号之前就做完帐了,所以我不明白为什么应该做借:应交增值税 贷:转出未缴增值税 如果是这样就应该是本月做这个分录的,不应该是下个月做这个分录吧?下个月缴纳时还要计提啊?然后再去缴纳!我总是有点晕晕的感觉!希望老师帮我捋一下思路,谢谢
老师,我公司是做教育输出的,现在公司教研团队撰写的书籍出版发行,现在付给出版社出版费,还没有到印书的阶段,这笔出版费我该如何记账?之前咨询的老师,说让我记入营业成本,但我们公司所有的成本都是按项目来记账的,这笔成本我不知道具体该怎么记?请老师告诉我具体的会计分录,谢谢老师
老师好,我们是运输公司,上个月出售了闲置车辆,这是之前同事做的分录,我们没有计提折旧,但是我不明白为什么会这样做实收资本?我现在需要按照他之前的做法吗?望老师告知!谢谢
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
老师好,我们再没有计提折旧的情况下,我需要怎么做正确的呢?
1、先把以前的折旧补提。 2、然后再作结转。