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老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下

老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下
老师您好,我们一般纳税人公司,2022年1月31日转让出了一辆车,这个车是我们公司的固定资产,转出后协议上面的款项我们是没有收到的,因为这个算是给对方抵账,这个是抵老板别的公司的欠款,老师我现在应该怎么处理这个账务,这个转让协议是这个月才给我的,之前我一直都不知道,而且每个月都计提了折旧,麻烦您看下
2023-04-04 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 17:05

同学你好 这个应该冲减多折旧的 然后做固定资产清理

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快账用户1583 追问 2023-04-04 17:07

老师能说下具体的分录吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 17:14

借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 借:其他应收款        贷:固定资产清理 贷应交税费

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快账用户1583 追问 2023-04-04 17:22

收到,非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-04-04 17:30

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 这个应该冲减多折旧的 然后做固定资产清理
2023-04-04
可以的,可以这样处理的。
2023-04-26
你好,写一个情况说明,证明这个房子给了你们以后,然后给了这个合伙人,而且合伙人转给你们的钱是用来抵这个应收账款的,三方在这个情况说明上签字盖章就可以了,然后冲减这个应收账款。借银行存款在应收账款。
2022-12-28
你好,,另一部分老板让直接转给另一个需要应付的公司了,但是这个应付的公司不给我们公司开票的,这个你怎么转,把应收账款给他们,你们不收了,他们收是吗?
2021-02-20
你跟你税务局那边直接说就可以的,发票没有抵扣,当时分录怎么做的?
2022-09-01
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