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请问老师,我公司是建筑工程公司,本年一直都是预缴增值税,本月申报上个月的增值税,本月销项税额20万,增值税预缴税有7万左右,差额13万,今年的预缴税已经达到税负3%左右,这个差额13万的税款,我进项税额也认证这些吗,13万。本月就不用再交增值税了,这样操作正确吗?

2022-11-10 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 12:51

你好,算税负的时候一般都是考核的季度税负。

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齐红老师 解答 2022-11-10 12:51

如果你这个税负3%是十月份的,你在11月份12月份你还增加销售额吗? 如果你增加了的话,他的税负不就又变了?

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快账用户3886 追问 2022-11-10 12:52

11月12月还可以再根据销项认证进项的

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齐红老师 解答 2022-11-10 12:58

你好,可以的,那这样可以做。

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快账用户3886 追问 2022-11-10 13:12

老师,您是说就是把要交的税款差额,按照那个数都可以抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-10 13:16

是的是的,是这么做的。

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你好,算税负的时候一般都是考核的季度税负。
2022-11-10
同学你好,贷,应交税费-应交增值税-进项,16万元。
2023-04-15
你用预缴的来抵扣就可以。
2024-05-11
你好,你认证了就必须得抵扣的,抵扣不完的可以留底啊,你能把这个发票拆开吗?
2022-03-15
同学。 认证完之后的税额可以不用交,从预缴税里扣除就可以了,是这样吗--这个可以先扣预缴额,不够的部分再认证进项抵扣。
2022-08-09
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