你好 只做计提 不做交款的分录

我们这边医保和生育,单位部分7~9月份缓交,但是我做7月份的账是不是还是应该计提,?然后缴纳的时候挂在应付职工薪酬-医疗/生育,挂在贷方,等9月份以后再扣款的时候再用银行存款销掉,员工代缴的社保,其他应收款还是跟以前一样,因为我看医保上扣的那部分是员工的
7月、8月、9月,自动缓缴了医疗保险、生育保险,没有提前结清这两个险种保费的参保单位,本月10月,7-9月的医保和生育险保费,将会跟10月的社保费一起划扣。 那怎么作账?
【无锡医保】,贵单位 7、8、9 月缓缴的职工医保单位缴费金额将于 2022年12月与当月正常缴费金额合并后由税务部门进行补征缴,请确保2022年12月单位的批扣账户余额充足,不批扣单位请及时足额缴纳,以免影响单位职工医疗保险待遇享受 这个是什么意思
老师,我们公司每个月都有缴纳社保的,怎么还会收到这个短信? 【东莞市医保局】已参加免申即享阶段性缓缴职工医保单位缴费的单位,缓缴期为2022年7月-9月(部分顺延至10月),其缓缴期医保费将在2023年3月一次性扣缴,请各单位确保银行扣款账户余额充足,逾期未缴费将从2023年4月1日起计算滞纳金,如企业已提前清缴请忽略。
8月扣缴8月社保医保,未缴纳7月社保,后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳,扣除7月社保,并在9月补缴,:操作从9月减少从7月增加,所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次,9月在10月退回,7月工资从老板微信支付,故应挂社保1075.09往来,10月冲销了8月重复的那个人,现在做账就不平,应该怎么调
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
不对呀,我扣费呀
交时 借应付职工薪酬 医疗保险、生育保险,贷银行
不用计提吗
是当月计提 的,789月要计提 的 上面是交的分录