你好,代扣大脚个人所得税(2000-800)*20%=240,支付1760
老师,我司有个委外退休专家,我们找他咨询药证法规细节,付给他劳务费,500每次,比如我们这次找老师查询了对乙酰氨基酚、奥司他韦、氢化可的松三个药证的法规问题,我们一次性支付老师1500元,请问这种我们在代扣代缴个税的时候,给这位专家申报劳务费,是按一次1500算呢?(这样超800有个税)还是按3个项目3次500算呢?(这样不用承担个税)我看界面上提示的按次的劳务就按次申报,具体怎么理解呢
各位老师大家好,我们是公司,对方是个人,现在购进了一些零件设备,是30000元,然后对方让用私户付款给他,他不开发票进来,但是我们是用公户转账给他,让他到税务局代开发票进来,普票发票,他说税务局要4个点的税点,买卖销售行为,个人代发票,普票还是1个点和税点,这个是全国统一的,还是根据地方而定的老师,请老师们赐教一下,谢谢
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1600元给他啊?
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1760(=2000元–240元个税)给他啊?
老师,您好!我们公司请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,从公司基本户上转钱给专家实际应该转多少钱啊?
想问老师,公司有意收购一家公司,明天过去做财务尽调,但是领导没有表示要获取对方什么财务资料,请问要从哪里入手?这种是不是只是走个形式?
有两个步骤加工制成。要求用平行结转法计算产品的成本,费用要用要用约当产量比例法,第一个步骤月初在产品80投入130完工150在产品60完工40%第二个步骤月初在产品70投入150完工180在产品40完工60%计算第一步骤和第二步骤的直接材料直接人工制造费用的约当产量??
老师好,有一家公司的社保从去年年底一直没交,到五月份才申报缴纳,之前不确定能不能交了也计提,现在一下缴纳了,以前工资申报时候也没有把社保个人部分填上,现在回去改个税吗?可不可以把个人和公司部分都做在管理费用里面
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
员工说不需要交税,可以不用申报个税吗
零基础现在开始准备注会,一年能考过注会的会计,财务管理,经济法么?需要每天学多久?
老师,你看我红色框部分!!你看我这个表格里261729.89是用表格公式计算的,但是我手工算出来为跟表格算出来的不一样?我手工算的是2605020.66×10.05÷100=261804.5763!!!哪里出问题了?表格也没错,我计算的也没错啊??!?!
老师,收到外币后申报流程及账务处理是什么?
老师,公司名下没有车,也没有租赁车,都是员工用自己的车外面出差,然后回来报销油费,这个可以报销吗?怎么做账呢?
公司每个月报了员工的个税,但是员工很久都没有发工资了。个税还要继续申报吗?还要扣吗?
哦,老师那收到这张2000元的咨询费发票我该怎么写分录呢?
借管理费用-咨询费2000 贷应付职工薪酬2000 计提个税 借应付复职工薪酬240 贷应交税费-应交个人所得税240 支付借应付复职工薪酬1760 贷银行存款1760
哦,好的!谢谢老师耐心解答!老师,之前我不知道把个税扣了再支付,发生了一个错误,已经从公司基本户上按照开票金额支付了2000元给专家,现在有什么办法补救吗?
这个税款只能我们自己承担了
那我多支出去,这240元该如何做账务处理啊?
也是管理费用,我们承担借管理费用-税金贷银行存款
老师,但是这个240元没有发票啊,进管理费用可以所得税税前扣除吗?
我们代扣代缴有完税凭证
老师的意思是拿这240的完税证明来作为这张凭证的附件对吗?可以喊专家退240元到公司账户上或者喊他再开点发票,不知道这样行不行?
也是可以的,拿240元的费用报销单
哦,如果专家再开多少发票才对啊?我计算不出来哦,老师可以帮忙算一下吗?
直接按照240开具就可以了,
不对啊!(2240–800)*20%=288,2240–288=1952元(实际支付),也不是2000元已经实际支付时钱啊?
这里240是税款,你凑不出来个正好呀
专家开的是咨询费,现在这240元叫他开啥货物名称呢?这240元可以计入借:营业外支出,贷:银行存款吗?
咨询服务费就可以,可以计入营业外支出
老师,现在就是纠结这240元支出没有发票的问题,能否税前扣除啊?
没有发票不可以,本来税金个税企业是不可以扣除