你好,代扣大脚个人所得税(2000-800)*20%=240,支付1760

老师,我司有个委外退休专家,我们找他咨询药证法规细节,付给他劳务费,500每次,比如我们这次找老师查询了对乙酰氨基酚、奥司他韦、氢化可的松三个药证的法规问题,我们一次性支付老师1500元,请问这种我们在代扣代缴个税的时候,给这位专家申报劳务费,是按一次1500算呢?(这样超800有个税)还是按3个项目3次500算呢?(这样不用承担个税)我看界面上提示的按次的劳务就按次申报,具体怎么理解呢
各位老师大家好,我们是公司,对方是个人,现在购进了一些零件设备,是30000元,然后对方让用私户付款给他,他不开发票进来,但是我们是用公户转账给他,让他到税务局代开发票进来,普票发票,他说税务局要4个点的税点,买卖销售行为,个人代发票,普票还是1个点和税点,这个是全国统一的,还是根据地方而定的老师,请老师们赐教一下,谢谢
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1600元给他啊?
老师,您好!我们请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,我从公司基本户上转钱给专家是应该转2000元,还是把个税扣了转1760(=2000元–240元个税)给他啊?
老师,您好!我们公司请了一个大学专家教授做咨询,专家在税务局代开了一张2000元的咨询费发票,发票右下方写着由支付方代扣代缴劳务报酬个税,想问一下老师,从公司基本户上转钱给专家实际应该转多少钱啊?
老师,请问个人的专项附加扣除在每年什么时候之前录入?什么时候开始申报个人所得综合收入?
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
哦,老师那收到这张2000元的咨询费发票我该怎么写分录呢?
借管理费用-咨询费2000 贷应付职工薪酬2000 计提个税 借应付复职工薪酬240 贷应交税费-应交个人所得税240 支付借应付复职工薪酬1760 贷银行存款1760
哦,好的!谢谢老师耐心解答!老师,之前我不知道把个税扣了再支付,发生了一个错误,已经从公司基本户上按照开票金额支付了2000元给专家,现在有什么办法补救吗?
这个税款只能我们自己承担了
那我多支出去,这240元该如何做账务处理啊?
也是管理费用,我们承担借管理费用-税金贷银行存款
老师,但是这个240元没有发票啊,进管理费用可以所得税税前扣除吗?
我们代扣代缴有完税凭证
老师的意思是拿这240的完税证明来作为这张凭证的附件对吗?可以喊专家退240元到公司账户上或者喊他再开点发票,不知道这样行不行?
也是可以的,拿240元的费用报销单
哦,如果专家再开多少发票才对啊?我计算不出来哦,老师可以帮忙算一下吗?
直接按照240开具就可以了,
不对啊!(2240–800)*20%=288,2240–288=1952元(实际支付),也不是2000元已经实际支付时钱啊?
这里240是税款,你凑不出来个正好呀
专家开的是咨询费,现在这240元叫他开啥货物名称呢?这240元可以计入借:营业外支出,贷:银行存款吗?
咨询服务费就可以,可以计入营业外支出
老师,现在就是纠结这240元支出没有发票的问题,能否税前扣除啊?
没有发票不可以,本来税金个税企业是不可以扣除