你好; 借管理费用-展会费 贷其他应收款或者预付账款; 汇算调增; 看你之前挂的借方哪个科目对应做哈

10月1日的货已到100元,但是因为账没有对上,做了一个预付款55的,发票未未到,等到月末账对上支付了45元,但是发票11月开的,怎么做账务处理
老师好,支付给对方100元展会费,一直没有收到发票,现在已经没有了联系,请问这100元的预付款账上怎么处理
老师好!请问2021年4月预付中标费用3000元,经核实对方已在2021年4月开具发票给我司,是我司前任会计收到发票后一直没有入账,现在要怎样处理,发票还在
你好老师,已经入成本两年了,入成本时收到对方的付款申请单,现在只有合同,两年前入了成本,一直没有付款,也没有收到发票,现在怎么处理?
几年前支付的货款,对方一直没有给我们开票,现在已经联系不上对方了 我们的账上要怎么处理呢?不能一直挂着吧
老师,固定资产多久不用算闲置?
2024年有暂估的费用,2025年汇算清缴的时候也没有取得发票,税务那纳税调增了,现在是2025年12月份又取得发票了,然后安排付款,分录怎么做?当时做的是借 销售费用~运费 贷 应付账款估价 某某物流
公司实行汇总申报纳税,现在总公司和分公司都产生了企业所得税,月底都分别进行了账务处理借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 次月初缴纳税款总分公司和分公司都挂了一个对方的往来,这笔税款钱需要分公司付给总公司吗
经营所得申报,没有进项票,成本那里可以自己输吗?
老师您好,请问有现金流量表模板吗
老师;决算填报难不难啊,没有填好被检查是指哪些检查
请问老师,我们异地中标了,然后延用原来的人,但是医社保缴纳就不同地区了这个要怎么办
老师,请问有没有盈利性医院的税费税种清单。
接一个外账,客户是有点成本票不多(整体目测就是缺成本票),但是对方并没有暂估,我也看不出来缺多少成本票。现实里若查到。我怎么知道以多金额作为补交数,麻烦说说实际生活里发生该怎么操作。(系统太多发票了,费用材料混同,一一核对不现实)
老师请问一下,公司支付给个人的土地污染费,可以税前扣除吗