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就是欠供应商的钱,然后供应商说在多少号之前还款,9折,但是之前发票已开,没注明折扣的金额,这种情况怎么处理呢,需要做进项转出吗?

2022-11-10 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-10 16:53

你好,这个对方还需要红冲吗?如果红冲的话需要做进项转出,如果不需要红冲的话,你差额放到营业外收入就可以了。

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你好,这个对方还需要红冲吗?如果红冲的话需要做进项转出,如果不需要红冲的话,你差额放到营业外收入就可以了。
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1.货物入库时按返利前的金额入库,确认返利借应付账款  贷主营业务成本 2.赠送给客户的赠品是视同销售的,借销售费用  贷应收账款 应交税费 
2022-06-10
借:长期待摊费用251921.78。  应交税费-待转进项税2519.22  贷:银行存款254441 后边重新开票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转进项税2519.22 
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