你好; 借固定资产; 进项税贷银行存款 ;应付账款 ; 借管理费用- 保险费贷银行存款

销售方是电动摩托车销售行业,购买方是一家商场,因为商场做活动跟这家公司买了一批电动车,现在涉及电动车落户问题,如果电动车销售企业直接开给个人的话,商场给销售方付款也要发票,而且商场没有机动车发票,这种情况销售方怎么开票?
网约车销售公司,现在客户要买车,付款2万首付,其它贷款10万,我们从商家拿车,付款1万,贷款下来直接付到商家,然后我们又买了5千的保险。因为长沙要跑网约车要挂靠公户。一所以商家开票开机动车发票也是开给我公司。买保险开票也是开的我公司。这个账怎么做分录?
网约车销售服务公司,司机付全款给公司买网约车,公司收到全款从上家采购车,上家开汽车销售统一发票开给公司,因为网约车要上公司户才能办营运证,司机就是冲着这证才愿意花高于市场价几万从公司买车。车交给司机后,我们承诺半年下证,司机的经营收支都不过公司。除了要过户或者要出保险其他都不会存在找公司。 像这种模式,公司收到司机全款买来的车,应该挂固定资产还是商品,还是不走账?因为汽车销售统一发票要开给公司,所以有这个疑问
我们是运输公司,车辆是挂靠在其他公司,但是还款都是我们公司,这些车辆也服务于我们公司,那从对公付这些车辆的保险,车贷怎么入账 这些车实际受益都是我们公司,也都是都我们公司来管理 因为是按揭车辆,水泥罐车那种,一般交个十万就可以提车回来干活,但是车是入户在对方,等于挂靠在对方 拿来运营,但是,我们这边要还款,交保险,如果说不是我们公司的不能从公账走,那我们这些车贷,保险数额巨大该怎么处理呢 那车贷,保险,我怎么写分录 所以权不在我们这边,不能入成本,那可以入费用吗 现在是实际挂靠费老板私账给了对方,私人给私人了 ,老板付过去直接就写挂靠费
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
老师,我公司是做建筑装饰的,就是京东门店的门头吧台背景墙以及展台制作,一年有200个小项目,大多数项目在5万以下,7月份就升为一般纳税人了,我想问的是每个项目都必须要异地预缴吗?
老师您好,请教一下,新公司是不是有弥补亏损这一说,一般可以弥补几年,小规模纳税人。谢谢老师
老师好!公司是一般纳税人建筑工程公司,4月份有开普通发票工程服务3%,也有开9%的工程服务专票,那增值税怎么申报呢?应该怎么勾选抵扣进项呢,税负率1.2%
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
我们是销售车辆啊,为什么变成了固定资产呢。到时公司破产了那司机花全款买的车不都是公司的么
你好; 这个车辆不是挂在你公司名下的吗 ? 我以为你们是自用的;
您好,收到十万,其中有2万车险,0.1万上牌费如果都要做到主营业务成本里面去。进车时" 借:库存商品, 进项税 贷:银行存款 2.买保险时 借:库存商品-保险 进项税 贷:银行 3.付 上牌费时 借:库存商品-上牌 贷:银行 结转成本时 借:主营成本 贷:库存商品
这么做账行不行呢
你好; 上牌费 和保险费 不能计入成本去 ; 这部分可以直接计入 主营业务成本 ; 车辆如果是买来以你公司名义去销售; 车辆可以走库存商品去 ;
买保险跟上牌费票都是开给我们公司的
你好; 那就是计入 主营成本去; 不能走库存商品去 ;保险费不能计入库存商品去哈 ;上牌费也是计入主营业务成本
那应该怎么做,公司是包牌包保险卖车的,能说下分录么?谢谢
你好; 意思你们是 包干去销售吗 ? 那你就把保险费和上牌费一起计入库存商品 成本去 ; 我还以为你们只是 单独去承担 ; 那你 就 一起计入库存商品去; 到时一起结转; 按你写的分录处理
库存商品下面设置保险费跟上牌这两个科目会不会不合适呢?
你好; 一起计入 库存商品- 车辆里面去; 不单独去设置明细哈
那不是不好区分这台车花了多少保费么
你好; 你摘要写清楚 ;就可以判断的;摘要描述好 ; 附件也有发票的
我们会先进车,然后再买保险,再上牌,因为这三个动作付钱的时间不在一起,那我在付保险费的时候怎么做呢?难道等车保险上牌手续都办好了在做库存商品做账?
你好; 你们这个买保险和上牌 一般间隔时间长不长; 如果长就得考虑暂估来做账; 后期收到合理发票在去调整 库存商品
不长,我们是收了司机买车的钱就会订车,订了车就买保险上牌,交货。应该就一两天的事。
你好; 那就没事的; 可以 等着 全部手续弄好了处理就行了。
我付买保险费的钱,跟做库存商品进来是不是得同一天呢?
你好; 这个不要求哈 ; 你 你可以等着保险和上牌一起完成了。 一起来做 库存商品 ;把对应附件和发票一起做库存商品附件资料即可