你好 这个红冲到0,剩余的作为其他应付款,等到下期再红冲的

请问,软件行业的成本不够怎么办?
老师,成本票不够用怎么办?
本期成本不够红冲怎么办
当月销售成本比账上的当月成本大,当月成本不够结转怎么办?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我这样做可以不
这是本年利润明细
你这个分录大概是要处理什么业务?
上个月暂估10万,这个月红冲了,这个月成本9万,这样本期结转损益分录对不
可以的,你这个红冲暂估的是可以的
这样做可以是吧
是的,你这个是在红冲上个月的暂估的
红冲金额大于了当月的成本
是的,因此要按照我说的方法的
我这样做就不用改了吧
可以的,你报表成本那边大于0就可以的
利润表成本是负数1万多
那边差额你要放到其他应付款的
以后怎么做分录
你下一期再转到成本里面的