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老师,我们是汽车销售公司,在销售车辆时会给车辆上保险,收到保险专用发票;上完保险后会给客户开发票,发票金额包含有车辆金额和保险金额。 这种情况下,保险款应作为我公司的费用,可以抵扣,还是作为往来款?账务处理是?

2022-11-10 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-10 22:41

同学你好 1、可以抵扣。 2、 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

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快账用户4870 追问 2022-11-10 22:43

直接做主营成本么?

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齐红老师 解答 2022-11-10 22:44

是上完保险还要停一段时间,还是上完就销售。

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快账用户4870 追问 2022-11-10 22:46

上完保险就销售,然后再去上牌。马上牌是不是也直接做主营业务成本?上牌没发票只有收据

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齐红老师 解答 2022-11-10 22:46

如果会停一段时间,暂计入待摊费用科目,未出售前先摊销。出售时转入业务成本。

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齐红老师 解答 2022-11-10 22:47

没有发票,作业务成本不影响。但是所得税汇算时,要调增。

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快账用户4870 追问 2022-11-10 22:52

低于500的支出是不是可以拿收据入账呢

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齐红老师 解答 2022-11-10 23:38

从未办理税务登记处取得的,可以用收据,但是应注明对方的名称、身份证号等信息

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同学你好 1、可以抵扣。 2、 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-11-10
你好 ; 你们这个业务 是什么情况 ; 是谁开票给车主的; 还是说你们只是代办服务费 来收取 ;
2022-07-04
您好,剩余部分的发票,如何获取?
2023-02-08
你好,在发票的备注里面备注着就可以的,这个不用发票正常做税金及附加可以税前扣除。
2023-09-13
收李强款:借银行存款 121854.46,贷其他应付款 - 李强 121854.46 购车及保险: 借固定资产 110800、管理费用 11054.46,贷银行存款 121854.46 平账:借其他应付款 - 李强 121854.46,贷其他应收款 - 李强 121854.46 (通过往来对冲,既入固定资产,又平掉应收应付)
2025-11-11
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