借应交税费,应交增值税进项, 贷利润分配未分配利润,这个是发票的税额。然后汇算清缴纳税调增就可以的。

老师新年好!我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000,也有签租赁合同,但是当地开票的税率太高,个税按20%后来房东没开发票给我们,今年1月又把这笔钱退到了我们公账上,我们给了现金他,那笔会计分录要怎么处理呢,当时以后会有发票直接做了(借:工程施工-间接费用-房租;贷:银行存款)现在钱退回来了应该怎么处理呢,谢谢!
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 答过的老师请先不要接这个问题了, 谢谢
邹老师在了吗?老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,正确的跟这个一摸一样的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师好,公司货物已出关,在退税操作前进行了地址变更,对退税有没有影响?
贸易型企业从供应商那里拿货,首次上门核查资料中提供 供应商发货单,请问这个供应商发货单要是什么样的呢?抬头是供应商名称,然后客户是贸易型企业?
朴老师,公司帮员工承担的个人应交社保的部分可以税前扣除吗?如果不可以的话,有什么办法可以使其税前扣除?
老师请问:我是销售方收到客户20万的预付货款,后期还要返利12000元货款给客户,这笔我的分录 怎么做?
零售业企业,想开具现代服务品目的发票,可以直接开出来吗?还是需要联系管理员增加税种啊?
3000块钱的起重机 主起升电机 用不用计入固定资产老师
处置固定资产亏损是否需填A105090?
小规模纳税人免征增值税计入营业外收入,二级科目是税收减免还是政府补助呢?
计提季度企业所得税分录和付企业所得税分录
老师,25年的工资没有发完,25年汇算清缴不能抵扣所得税了,是算到26年的费用里吗?