借应交税费,应交增值税进项, 贷利润分配未分配利润,这个是发票的税额。然后汇算清缴纳税调增就可以的。
老师:您 好!公司去年分期付款购进一台小轿车,当时对方未开票给我们 ,我们 当时以合同入了账,账上的金额是价款+运费,现在我们收到对方开给我们的发票,除了车子本身价格外,还有车购税和保险费,请问我现在这个车购税和保险费,怎么做账呢,前期我们已经计提折旧了
老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 答过的老师请先不要接这个问题了, 谢谢
邹老师在了吗?老师好,记账凭证是这样的, 借:研发费-风机湿帘测试-人工费用-社保费4547.84,(研发部门公司承担部分) 借:管理费用-社保3829.76,(管理部门公司承担部分) 借:应付职工薪酬-应付社会保险费3388(个人承担部分) 贷:银行存款-中信银行天津华苑支行11765.60 这个是2022年11月的记账凭证, 现在2023年3月份,把它冲了,然后再做个正确的,正确的跟这个一摸一样的,财务软件用的是2007年企业会计准则,具体的会计科目是怎样的,具体金额是多少呢? 谢谢
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
请问老师,去年的保险费发票,今年才开,付的时候借:销售费用一保险费40000 贷 银行存款40000,无发票,今年4万发票开来了,是专票6个点,还没汇算清缴。 怎么处理呢?1.结转到去年12月,红冲前面的分录,录一个专票的分录可以吗?2.做到当月,红冲去年的分录,做一笔这个进项发票的分录,可是进项有差额比如:感觉有影响,管理费用一保险费-1130 贷:银行存款 -1130 做正确的,借:管理费用1000 进项税额130 贷:银行存款1130 有差额
老师,您好,新公司成立,现在做申报要会计制度备案,我选择小企业会计准则?低值易耗摊销法,院一次摊销,?成本核算方法选什么好
为什么一物能有多个质权?老师,质权不是交付么?
你好,麻烦问一下,员工离职的话怎么删除人员信息然后申报?
老师您好,我想问一下,固定资产处置的会计分录怎么做,他卖的是车辆,免税
老师,请问:一、收到当地工会退的工会经费,是不是计入营业外收入-其他?二、24年的费用发票,25年可以入账进行费用报销吗?有没有时间限制?
老师,您好,我想向您请教一下,民办非营业组织,如果一个季度过后,有利润,计提的所得税,是计入哪个科目呢?麻烦老师告诉我。
公司经营困难,没有业务没有收入,向法人借款40万,用于日常公司运营开支,三年还清,请问会计分录?
请问老师,一家制造公司3月份成立,一直未建账也没有任何单子,从9月份才有,那怎么给它建账?从9月现有的单子建吗?
老师,这没有营业了,但是营业执照又没注销。小规模纳税人季度申报了时候报表些能不能做零申报
25.10.1起,预缴第三季度企业所得说申报表大生了一些变化,附报事项中的已计入陈本费用的职工薪酬该怎么的取数,实际支付给职工的应付职工应酬该怎么取数