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(1/31.12月2日企业业务部门职工张大元出差返回企业,报旅费5700元,原预借6000元,余款退回企业,附件2张。2.12月2日,企业上月购得甲材料,于本日到货并验收无误入库,成本价116400元,附入库单1张。3.12月3日,企业销售A产品给武汉科锐公司,金额为685000元,增值税税率为13%当天收到转账支票,送银行进账,附件2张。4.12月4日企业收到广州东方装饰公司前欠货款132800元,存入银行,附件25.6日企业用现金购办公用品1250元,交付管理部门使用,附件2张。6.7日材料仓库发来的近期材料领用汇总表如下:附件1张材料用途甲材料乙材料合计A产品使用650003260097600B产品使用8240019800102200车间一般耗用110001350024500企业管理部门耗用64006400合计158400723002307007.8日以银行存款偿还长江公司欠款285400元,附件1张。8.9日,企业从本市烽火集团购进乙材料240000元,

2022-11-11 08:23
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2022-11-11 08:23

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2022-11-11
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-11-09
您好 请问是需要写分录吗
2022-11-09
同学您好,您这是做会计分录的是吧,您可以自己试着做下,然后可以发我给您检查
2022-03-13
你好 (1)企业以银行存款购买行政管理部门办公用品6000元。 借:管理费用,贷:银行存款 (2)从宏达公司购入A材料,价款120000元,运杂费3500元,增值税15600元,材料尚未验收入库,款项尚未支付。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 (3)上述A材料验收入库,结转材料采购成本。 借:原材料,贷:在途物资 (4)生产甲产品领用A材料50000元,生产乙产品领用A材料28000元。车间一般消耗领用A材料2000元,行政管理部门领用A材料1200元。 借:生产成本—甲产品,生产成本—乙产品,制造费用,管理费用,贷:原材料 (5)企业向南方公司销售甲产品3000件,每件售价80元,增值税税率为13%,产品已发出,款项尚未收到。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-09-12
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