你好; 可以的; 你相当于就是1月 扣除2月社保 ;

老师,我们社保是当月扣上月的,工资也是当月发上月的,我们扣社保在发工资之前,记账时扣社保也做在发工资之前,所以扣社保的分录在前,发工资个人部分社保部分之后可以吗?
老师,社保费公司部分需要计提吗?当月工资扣当月社保怎么做账呢?因为2月工资是3月才发的额,可是2月工资扣的是2月的社保,然后3月又交了3月的社保
老师,我们社保是当月扣当月的社保。我们前任会计把当月的社保在上个月的工资里面扣,导致社保余额就很不好核对,因为我接手的时候我不知道她是当月的社保在上个月工资里面扣除的。我就当月社保当月扣除了。现在我每个月对社保余额特别难对,有什么办法给调整一下吗
老师,我们每个月工资表上面扣员工社保,那个社保是扣的当月的还是上月的呢,工资是当月发上月的
老师,我们公司是当月10号发上月的工资,当月的社保在上月工资里扣除(相当于2月发1月工资,扣2月社保),这样核算工资对吗
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
对,那我个税申报也就按照这样报吗?
你好1;你社保 到时就得 1月社保 减去1月工资去报 ; 你只是发工资扣除的时间不一致哈
就是申报的时候还是按照当月工资扣当月社保
那这个月上调社保基数,导致申报时跟工资表里有差异怎么办呢
个税有差异
你好1; 是的; 申报个税的本期收入还是上月发的工资 实际金额 ; 2. 只是你报个税的时候对应工资 就报对应月份的个人社保和公积金 即可
你意思我懂,现在情况是9月份实际社保个人数是360.06,但是9月工资表中扣的是402.36,这样就导致个税计算结果不一样,我申报的时候怎么报呢
要是社保按照总额360.06申报,那计算出来的个税跟工资表中就不一样了,怎么办
你好; 申报的时候 就按照你报的那个月的工资; 就 把对应那个社保和公积金去填写来报计算个税;
现在情况是工资表不是我做的,个税是工资表中的公式带出来的,已经扣了发过工资了。我现在申报要是调整了社保数,带出来的个税就跟之前扣的不一样了
你好; 你个税按 我说的报; 你工资表按你实际去 扣除; 你应发工资是不变的; 就不应该本期收入的数据; 只是说你们工资扣除的 次月的 社保而已
好的,谢谢了
不客气的;帮到你就好