你好; 按照不含税金额来 做 主营业务收入 和计算税额的
老师,亚马逊的,我确认收入是按哪个金额确认收入呢
老师好,有个问题亚马逊问题请教下,看图,买家付款是35.57,税务2.33会在平台扣掉,我确认收入按商品总价确认收入还是按34.99确认收入呢?
老师好,有个问题亚马逊问题请教下,看图,买家付款是35.57包含2.33税费,税费2.33会在平台扣掉,我确认收入按商品总价确认收入35.57,还是按34.99确认收入呢?
老师好,这个是亚马逊的,这个确认收入我按34.99确认呢,还是按35.57确认收入,买家付款是35.59,2.33是平台代扣税费。
老师们,好!:公司自己产品发货去亚马逊仓库,由亚马逊代销,货款由亚马逊汇回公司!这种代销模式下,确认销售收入金额是收到亚马逊汇入金额!那报关出口不能确定为销售收入,这时会计上如何处理?以及退税怎样退的呢?
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
老师 我在黑龙江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家这里的子公司还没建好,所以要求我先到甘肃的母公司工作和培训,入职手续也直接在甘肃母公司办理,老师那我去甘肃的这个入职产生的路费公司应该给我报销吗?公司人事说入职前产生的费用都不报销。
老师,承包单位食堂,燃气自己垫子,单位全额报销,这样会计分录怎么做
产品起初有一个投资款,后续采购产品,销售收入,再采购 再收入 这样循环下来了,想问一下如何计算投资款
老师您好,能发一份适合代账公司的各行业务的毛利率吗
调成本的金额怎么调整,比如去年的主营业成本多做了2039.81元,现在要调整,做内账的
老师,如果由于上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,导致报表填写错误,,如果回去修改分录,那么都需要修改哪些报表
这个是欧洲站的,老师你说按照不含税金额来 做 主营业务收入 和计算税额的 没有明白
你好; 你上面不是 有不含税金额吗 ; 你做收入 也是按照不含税来计提收入的
出口不是不用交税吗,这个税金不用放到收入确认收入吗
你好 ; 你出口不缴纳税费 就不用做增值税部分即可 ; 我只是给你说 你不含税金额做收入; 你税额部分 看你实际体现 就行了。 以你实际来处理
这税额,后面平台代扣代缴的,这个税额是不是不能计入收入呀
你好;; 如果对方把税额都给你扣除了。那你们 不能把税额计入收入去; 就得单独体现你的税额部分了
看上面图,会计分录:借:应收账款42.23,贷:收入43.23,这样吗?
你好;是的; 按这个来做账的
这个税额,代扣代缴不在账上体现吗?不用做分录吗?
你好; 你代扣的部分 ; 对方支付的时候 代扣的; 你单独做税费处理 然后再去 处理补计提税费部分
会计分录怎么做呢
你好; 平台是不是先代收了货款 ;然后再支付给你们 ;扣除了税额 ; 余额支付给你们的
老师,是的是先代收了货款 ;然后再支付给你们 ;扣除了税额 ; 余额支付给你们的
你好; 那就是平台先代收了。 如果差异金额 这部分税额 你们承担 ; 你就计入 应交税费栏次去 ;到时你还得计提 贷方的税额才行的; 不然你科目不平的
老师,会计分录怎么做
你好; 借应收账款 ; 贷收入 ; 借银行存款 ;应交税费 贷应收账款 ; ;
借应收账款43.23 ; 贷收入43.23 ; 借银行存款35.02 ;应交税费8.21 贷应收账款43.23 ; ; 后面平台扣再冲应交税费8.21吗?
是的; 到时还得冲应收账款的; 因为你实际是减去 税费 给你们的;