你好; 按照不含税金额来 做 主营业务收入 和计算税额的

老师,亚马逊的,我确认收入是按哪个金额确认收入呢
老师好,有个问题亚马逊问题请教下,看图,买家付款是35.57,税务2.33会在平台扣掉,我确认收入按商品总价确认收入还是按34.99确认收入呢?
老师好,有个问题亚马逊问题请教下,看图,买家付款是35.57包含2.33税费,税费2.33会在平台扣掉,我确认收入按商品总价确认收入35.57,还是按34.99确认收入呢?
老师好,这个是亚马逊的,这个确认收入我按34.99确认呢,还是按35.57确认收入,买家付款是35.59,2.33是平台代扣税费。
老师们,好!:公司自己产品发货去亚马逊仓库,由亚马逊代销,货款由亚马逊汇回公司!这种代销模式下,确认销售收入金额是收到亚马逊汇入金额!那报关出口不能确定为销售收入,这时会计上如何处理?以及退税怎样退的呢?
老师,购买了服装的缝纫机,然后我折旧的时候计入什么科目
公司开户前的几年时间里没缴的公积金可以要求补缴吗,依据是什么
老师 公司经营亏损税负率低 后来做汇算清缴时不能取票部分做了纳税调增 税负率达到行业标准 这样有税务风险吗
老师您好!我这个余额少了0.09,本来利息是0.49 我写成了0.4,之前的月份已经期末结转了这个应该怎么办?
一般纳税人国际出口,国际物流免税发票可以抵扣吗
老师好,我单位24年有15元多缴企业所得税,不想办退稅,但是前三年亏损,就算更正24年有利润,也是补亏损了,还是显示一15元。怎样更正可以不退税又平了这15元呢?
老师你好,就是有一家往来之前是账抵的付人力成本,现在是公账付过来,这个分录如何操作呢?
老师好,我们办公的手机5200可以一次性费用化处理吗
成交方式和贸易条件不是一个意思?
老师您好,我想问下电子税务局上怎么快速把很多自己企业开的发票导出呢?谢谢老师
这个是欧洲站的,老师你说按照不含税金额来 做 主营业务收入 和计算税额的 没有明白
你好; 你上面不是 有不含税金额吗 ; 你做收入 也是按照不含税来计提收入的
出口不是不用交税吗,这个税金不用放到收入确认收入吗
你好 ; 你出口不缴纳税费 就不用做增值税部分即可 ; 我只是给你说 你不含税金额做收入; 你税额部分 看你实际体现 就行了。 以你实际来处理
这税额,后面平台代扣代缴的,这个税额是不是不能计入收入呀
你好;; 如果对方把税额都给你扣除了。那你们 不能把税额计入收入去; 就得单独体现你的税额部分了
看上面图,会计分录:借:应收账款42.23,贷:收入43.23,这样吗?
你好;是的; 按这个来做账的
这个税额,代扣代缴不在账上体现吗?不用做分录吗?
你好; 你代扣的部分 ; 对方支付的时候 代扣的; 你单独做税费处理 然后再去 处理补计提税费部分
会计分录怎么做呢
你好; 平台是不是先代收了货款 ;然后再支付给你们 ;扣除了税额 ; 余额支付给你们的
老师,是的是先代收了货款 ;然后再支付给你们 ;扣除了税额 ; 余额支付给你们的
你好; 那就是平台先代收了。 如果差异金额 这部分税额 你们承担 ; 你就计入 应交税费栏次去 ;到时你还得计提 贷方的税额才行的; 不然你科目不平的
老师,会计分录怎么做
你好; 借应收账款 ; 贷收入 ; 借银行存款 ;应交税费 贷应收账款 ; ;
借应收账款43.23 ; 贷收入43.23 ; 借银行存款35.02 ;应交税费8.21 贷应收账款43.23 ; ; 后面平台扣再冲应交税费8.21吗?
是的; 到时还得冲应收账款的; 因为你实际是减去 税费 给你们的;